240218 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
327,12 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024 |
Faktúra za vykonanie kontroly, čistenia komínov |
Medveďov |
00305588 |
BERBA, s.r.o. |
31444121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
54,00 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2024 |
Faktúra za opravu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
397,00 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024 |
Objednávka - Lampa kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
49,95 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
2430136 |
Faktúra za materiál - traktor |
Medveďov |
00305588 |
Sidó&sidó s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
269,00 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24021 |
Faktúra za arboristické práce |
Medveďov |
00305588 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005 |
Faktúra za VZ materiál, oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
220240084 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
143,17 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001 |
Faktúra za opravu miestneho rozhlasu, mikrofón, montáž |
Medveďov |
00305588 |
Fitos Ladislav - SEMICON ELEKTRONIC, |
32300948 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,72 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003 |
Faktúra za detské programy - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Fun4Kids, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2202400117 |
Faktúra za opravu kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
583,57 € |
16.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009 |
Faktúra za VZ materiál, oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
22.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/489 |
Faktúra za vybudovanie detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 222,20 € |
26.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
E-BG-2024-7 |
Faktúra za skákací hrad - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Borbély György |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
320,00 € |
31.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024 |
Objednávka - doplnenie kamerového systému v obci Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
687,14 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
16/2024 |
Objednávka - Vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
550,00 € |
29.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Ing. Ladislav Kulaca |
starosta obce |
Objednávka |
2823/24/104 |
Faktúra za servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 154,41 € |
16.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1152420085 |
Faktúra za stavebné práce: Asfaltovanie miestnej komunikácie |
Medveďov |
00305588 |
Doprastav, a.s. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 048,00 € |
22.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
422024 |
Faktúra za opravu plynového kotla ( nájomný byt 260/5 ) |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
51295547 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
284,00 € |
11.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0143027064 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
72,00 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |