Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0153011390 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 188,91 € 04.01.2024 22.01.2024 Faktúra
7931122023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 672,00 € 05.01.2024 22.01.2024 Faktúra
7401000712 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 852,99 € 08.01.2024 22.01.2024 Faktúra
0127 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 88,96 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
44 Faktúra za obedy MŠ Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 92,40 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
TF-SC4-027 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Iné 635,18 € 11.01.2024 24.01.2024 Faktúra
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 30,00 € 26.01.2024 31.01.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
DOHODA O VYKONANÍ VÝRUBU STROMOV A INÝCH PORASTOV uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác: „Výrub drevín“ DOHODA O VYKONANÍ VÝRUBU STROMOV A INÝCH PORASTOV uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác: „Výrub drevín“ Medveďov 00305588 VELMED s.r.o. 47999772 Iné 0,00 € 21.02.2024 22.02.2024 31.03.2024 21.02.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
13/2024 Faktúra za monitoring komárov Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 31870236 Iné 122,56 € 25.01.2024 31.01.2024 Faktúra
24kdi00020 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 25.01.2024 31.01.2024 Faktúra
3624019367 Faktúra za tombolu na ples Medveďov 00305588 ELEKTROSPED a.s. 35765038 Iné 79,30 € 29.01.2024 31.01.2024 Faktúra
4-29012024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 648,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Faktúra
240100004 Faktúra za dopravné značenie Medveďov 00305588 HORIZONT AL, s.r.o. 36220027 Iné 52,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0153011517 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 759,42 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
7401002611 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 912,89 € 08.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0004 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 83,40 € 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
9-29022024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 888,00 € 29.02.2024 29.02.2024 Faktúra
0019 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 111,20 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
24023834 Spevácky zbor Medveďov - Tričká Medveďov 00305588 Dual Trade s.r.o. Iné 209,40 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
7401004037 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 966,80 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »