2024/400 |
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/400 |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
Iné |
7 000,00 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
0153011390 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 188,91 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24021 |
Faktúra za arboristické práce |
Medveďov |
00305588 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0153011517 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 759,42 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0153011762 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 658,46 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4487698539 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4490537138 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4454989117 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1424 021 |
ZMLUVA č.1424 021 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka |
Medveďov |
00305588 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
Iné |
1 400,00 € |
20.03.2024 |
|
20.08.2024 |
03.04.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
0153011641 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 190,82 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7401004037 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
966,80 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
936,00 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
7401006637 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
918,88 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7401002611 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
912,89 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202413 |
Faktúra za tabuľu a farebnú tlač |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
893,34 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
889,20 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
9-29022024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
888,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
883,35 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
7401000712 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
852,99 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
824,85 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |