Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2380434426 Reprezentačné - Dobrá voda Pet Barel 18L Medveďov 00305588 Lyreco CE 35958120 Palivá, energie, voda, telefóny 19,73 € 04.08.2020 06.08.2020 Faktúra
24 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 11,20 € 12.03.2020 16.03.2020 Faktúra
24-30042020 za vývoz OV Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 507,00 € 04.05.2020 06.05.2020 Faktúra
2535537038,2535540135 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 86,31 € 31.01.2020 30.01.2020 Faktúra
2544961798 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 236,27 € 16.03.2020 27.03.2020 Faktúra
2549693962 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 75,51 € 22.04.2020 24.04.2020 Faktúra
2554391071 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 74,27 € 20.05.2020 22.05.2020 Faktúra
2559059894 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 74,27 € 25.06.2020 27.06.2020 Faktúra
2563737305 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 74,87 € 27.07.2020 29.07.2020 Faktúra
2568474434 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 76,67 € 24.08.2020 26.08.2020 Faktúra
2573198083 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 80,17 € 23.09.2020 25.09.2020 Faktúra
2577861362 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 78,97 € 27.10.2020 29.10.2020 Faktúra
2582471143 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 75,07 € 23.11.2020 25.11.2020 Faktúra
2587195190 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 75,07 € 23.12.2020 25.12.2020 Faktúra
260038177 Predplatené časopisy Medveďov 00305588 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 Kultúra, média, tlač 7,09 € 29.07.2020 01.08.2020 Faktúra
29 Režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 170,00 € 14.04.2020 16.04.2020 Faktúra
3 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 7,20 € 17.01.2020 25.01.2020 Faktúra
3/20 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 250,00 € 17.02.2020 03.03.2020 Faktúra
30 Obedy 3/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 4,80 € 14.04.2020 16.04.2020 Faktúra
31-31052020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogŕ Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 312,00 € 01.06.2020 03.06.2020 Faktúra
32/2020 Za vykonanie práce na plynových spotrebičoch Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Palivá, energie, voda, telefóny 495,00 € 24.11.2020 26.11.2020 Faktúra
37-30062020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogŕ Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 468,00 € 29.06.2020 01.07.2020 Faktúra
37/2020 Preprava obedov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 228,48 € 18.12.2020 20.12.2020 Faktúra
39 Obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 170,00 € 25.05.2020 27.05.2020 Faktúra
40 Za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 170,00 € 15.07.2020 17.07.2020 Faktúra
4200087529 Vyúčtovacia faktúra Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Iné -1 407,62 € 17.01.2020 20.01.2020 Faktúra
44-31072020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 468,00 € 04.08.2020 06.08.2020 Faktúra
4410426727 Preddavok na plyn (9/2020) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 09.09.2020 11.09.2020 Faktúra
4434588158 Preddavok na plyn (12/2020) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 07.12.2020 09.12.2020 Faktúra
4440435236 Preddavok na plyn (2/2020) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 06.02.2020 17.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »