Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12377/2021 Vlajky:EU+SR Medveďov 00305588 Vlajky.EU s.r.o. 28511042 Iné 67,20 € 03.12.2021 05.12.2021 Faktúra
13/21 Za vyhotovenie geometr. plánu Medveďov 00305588 Horváth Jozef 32328435 Iné 250,00 € 01.07.2021 03.07.2021 Faktúra
1310234 Vypracovanie potvrdenia k projektu Medveďov 00305588 šOP- Banská Bystrica Právne a konzultačné služby 35,00 € 22.02.2021 24.02.2021 Faktúra
139072021 DHZ Budova-Všeobecný Materiál Medveďov 00305588 Ferrofruct, s.r.o. 48268381 Iné 147,41 € 13.07.2021 15.07.2021 Faktúra
1410560 Tlačiarské služby - Poštový poukaz-500ks Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 13,67 € 22.03.2021 24.03.2021 Faktúra
1428431 Tlačiarské služby Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 14,15 € 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
1560010971 Tlačivá - Evidencia obyvat. Medveďov 00305588 Centrum polygrafických služieb 42272360 Kultúra, média, tlač 19,82 € 08.04.2021 10.04.2021 Faktúra
17 Obedy 4/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 28,00 € 19.05.2021 21.05.2021 Faktúra
17-31032021 za vývoz odpadovej vody - 3/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 520,00 € 01.04.2021 03.04.2021 Faktúra
18/2021 6BJ-Za opravu plynového kotla Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 169,00 € 08.06.2021 10.06.2021 Faktúra
19 Za režijné náklady - 4/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 19.05.2021 22.05.2021 Faktúra
1945804341 Súčiastky pre mobilné telefóny Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 56,97 € 30.09.2021 01.10.2021 Faktúra
1945805794 Telefon Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 372,65 € 04.10.2021 06.10.2021 Faktúra
1995/2021 Za ročné vedenie účtu Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 66,59 € 29.12.2021 30.12.2021 Faktúra
2 Za režijné náklady -1/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 15.02.2021 17.02.2021 Faktúra
2/21 Betonárske práce 3/2021 Medveďov 00305588 Lorincz Ladislav-Výroba z betónu-Betonárske práce 47770678 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 06.04.2021 08.04.2021 Faktúra
200016014418 FA za prijatú platbu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 209,70 € 13.07.2021 15.07.2021 Faktúra
200100377 Mš - Obliečky Medveďov 00305588 Czech Textile Production,s.r.o. 09233466 Iné 165,80 € 08.06.2021 10.06.2021 Faktúra
20210003 Vypracovanie žiadosti o NFP Medveďov 00305588 Regio Solution s.r.o. 50426249 Iné 1 000,00 € 03.02.2021 05.02.2021 Faktúra
20210015 Respirátor FFP2 - 1170 ks Medveďov 00305588 Cramix, s.r.o. 52841618 Iné 526,50 € 04.03.2021 06.03.2021 Faktúra
20210015 VZ Materiál a Oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 726,80 € 20.09.2021 22.09.2021 Faktúra
20210024 Dopravné Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 340,00 € 20.09.2021 22.09.2021 Faktúra
20210090 Pánske tričko, Dámske tričko Medveďov 00305588 Mgr. Viktória Szabó 47094109 Kultúra, média, tlač 134,40 € 29.06.2021 01.07.2021 Faktúra
20210260 Licenčné poplatky za obd. od 01.07.2021 do 01.07.2022 Medveďov 00305588 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 Iné 114,60 € 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
2021034 Ročná aktualizácia dát Medveďov 00305588 NG Informačná, s.r.o. 46795481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 130,00 € 03.02.2021 05.02.2021 Faktúra
202104187 MŠ-Vš.materiál Medveďov 00305588 Maquita s.r.o. 36316881 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 38,69 € 20.10.2021 22.10.2021 Faktúra
20210482 DHZ-Všeobecný Materiál Medveďov 00305588 Feuer Shop - Ing. András Bodó 52159647 Iné 1 480,00 € 17.08.2021 19.08.2021 Faktúra
202105045 EU školský program-Ovocie Medveďov 00305588 Poľnohospodárske družstvo Hrušov 00587478 Iné 3,02 € 28.05.2021 30.05.2021 Faktúra
202106045 Školský program-Ovocie Medveďov 00305588 Poľnohospodárske družstvo Hrušov 00587478 Iné 4,81 € 01.07.2021 03.07.2021 Faktúra
20210701 Vypracovanie Techn.Návrhu Medveďov 00305588 Ing.arch. Ladislav Ladacsi 52054314 Iné 300,00 € 02.08.2021 04.08.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »