Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21282 VO+údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 11.05.2021 13.05.2021 Faktúra
21347 VO+údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 414,89 € 14.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21408 VO+údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 428,58 € 09.07.2021 11.07.2021 Faktúra
21470 Služby VO Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
2147166 Správny polatok Medveďov 00305588 Slovenská Komora Exekútorov 35659718 Iné 6,60 € 06.05.2021 08.05.2021 Faktúra
21530 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 09.09.2021 11.09.2021 Faktúra
21559189 Vianočná dekorácia Medveďov 00305588 4Home, a.s. 27465616 Iné 24,48 € 29.11.2021 01.12.2021 Faktúra
21591 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Stavebné práce, opravárenské práce 428,58 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
21655 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
21720 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 15.12.2021 17.12.2021 Faktúra
217552 Smetná nádoba - 10ks-120L Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 287,38 € 30.09.2021 02.10.2021 Faktúra
21VF00066 Prevzdušnenie trávy-šport.inrisko Medveďov 00305588 Zoltán Écsi - 4GARDEN 46285831 Iné 360,00 € 29.11.2021 01.12.2021 Faktúra
2211105197 Autorská odmena za licenciu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Kultúra, média, tlač 28,80 € 04.08.2021 06.08.2021 Faktúra
2211111964 Za autorskú odmenu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 20,40 € 23.11.2021 25.11.2021 Faktúra
22408816 Tork Toalet.papier + Refl Utierk Medveďov 00305588 Lyreco CE 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 145,92 € 06.05.2021 08.05.2021 Faktúra
2380488076 Kanc.Potreby-Papier Medveďov 00305588 Lyreco CE 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 14,34 € 23.07.2021 25.07.2021 Faktúra
2380488077 Občerstvenie a Všeobecný materiál Medveďov 00305588 Lyreco CE 35958120 Iné 302,08 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
2380513013 Papierové utierky-Mš Medveďov 00305588 Lyreco CE 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 66,96 € 06.12.2021 08.12.2021 Faktúra
24-3004221 za vývoz odpadovej vody - 4/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 364,00 € 30.04.2021 01.05.2021 Faktúra
25 Obedy 5/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 48,80 € 10.06.2021 12.06.2021 Faktúra
2596492462 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 75,07 € 22.02.2021 24.02.2021 Faktúra
26 Za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 10.06.2021 12.06.2021 Faktúra
2601114958 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 75,07 € 23.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2605730445 Telefonné-Mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 73,87 € 22.04.2021 24.04.2021 Faktúra
2610312998 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 77,47 € 17.05.2021 19.05.2021 Faktúra
2614846623 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 78,97 € 15.06.2021 16.06.2021 Faktúra
2619438427 Telefonné-Mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 76,74 € 15.07.2021 17.07.2021 Faktúra
2624018358 Telefonné-Mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 76,54 € 16.08.2021 18.08.2021 Faktúra
2628665760 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 75,60 € 16.09.2021 18.09.2021 Faktúra
263112021 Ocú - Vš.materiál Medveďov 00305588 Ferrofruct, s.r.o. 48268381 Iné 84,60 € 06.12.2021 08.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »