4480565843 |
Preddavok na plyn (6/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
05.06.2020 |
|
|
07.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4470175435 |
Preddavok na plyn (7/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
07.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4474370662 |
Preddavok na plyn (8/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
07.08.2020 |
|
|
09.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4410426727 |
Preddavok na plyn (9/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
09.09.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4444933700 |
Preddavok na plyn (10/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
07.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4480606247 |
Preddavok na plyn (11/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
03.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4434588158 |
Preddavok na plyn (12/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0007 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
92,12 € |
14.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0014 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,59 € |
14.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0015 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
5,18 € |
16.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0064 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,95 € |
04.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0205 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
41,39 € |
25.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0224 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
70,56 € |
01.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0360 |
Čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,25 € |
25.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202062 |
Vykonávanie služieb -GDPR |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Právne a konzultačné služby |
144,00 € |
11.12.2020 |
|
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200938 |
Vykonávanie služieb |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
201196 |
Školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
42,00 € |
15.07.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202000738 |
Faktúra za darčekové poukazy |
Medveďov |
00305588 |
Kukkónia, s.r.o. |
47090804 |
Iné |
114,00 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200416 |
Pracovná obuv |
Medveďov |
00305588 |
Lifetime Slovakia, s.r.o. |
45245746 |
Iné |
82,90 € |
27.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2380411785 |
Faktúra za občerstvenie, voda |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Iné |
14,80 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2380434426 |
Reprezentačné - Dobrá voda Pet Barel 18L |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,73 € |
04.08.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202002835 |
MŠ-Pomocné učebnice |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,51 € |
25.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202005194 |
Servisná práca |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
174,74 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202006999 |
Kamerový systém - údržba |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
107,45 € |
04.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202008859 |
Dopravné a servisné práce |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
181,85 € |
25.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202018869 |
Serviz-Kamer systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
107,45 € |
03.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
260038177 |
Predplatené časopisy |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Kultúra, média, tlač |
7,09 € |
29.07.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2017068 |
Faktúra za ročná aktualizácia dát |
Medveďov |
00305588 |
NG Informačná, s.r.o. |
46795481 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
130,00 € |
03.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2535537038,2535540135 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,31 € |
31.01.2020 |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0338872609 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,47 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |