61 |
Za režijné náklady -10/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
16.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
65 |
Obedy -10/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
32,00 € |
16.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
74 |
Za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
08.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
73 |
Obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
22,40 € |
08.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
79 |
Obedy -12/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
22,40 € |
22.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8249471120 |
Telefonické služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
96,47 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251714590 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8253967598 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
09.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8256238396 |
Telefonické služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
07.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8258508285 |
Telefonné + volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
05.05.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8262030745 |
Telefonné + volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8263911696 |
Telefonné + volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
06.07.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8265776839 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
06.08.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8267625089 |
Telefonné + volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8269467649 |
Telefonné + volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
06.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8271336933 |
Telefonné + volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,86 € |
05.11.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8273194764 |
Telefonné + volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,50 € |
04.12.2020 |
|
|
06.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8033020110003 |
PostBox - otganizácia/mesiac |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
17,70 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9001323537 |
Tlačiarské služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
13,67 € |
11.06.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8033020110012 |
Post Box -10-12/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
17,70 € |
06.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2005170 |
Odmeny výkonným umelcom |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
31.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20201007 |
Externý a interný prístupový bod |
Medveďov |
00305588 |
SmartIntegra group, s.r.o. |
45442452 |
Iné |
14 289,60 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2201600198 |
Autorská odmena za licenciu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
18,72 € |
23.09.2020 |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2201120775 |
Za autorskú odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
20,40 € |
01.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9000380438 |
Pož.Zbr.-Výmena regulátorov |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,16 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8697464993 |
Preddavok na plyn (12/2020) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
02.12.2020 |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8648745791 |
Preddavok na plyn (1/2020) |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
15.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8419555642 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-13,06 € |
17.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8687495389 |
Preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
04.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8697210669 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |