5100001412 |
Plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8697272275 |
Plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
07.05.2020 |
|
|
09.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8706988721 |
Preddavok na plyn (6/2020) |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
02.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8697335538 |
Preddavok na plyn (7/2020) |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
07.07.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8697410787 |
Preddavok na plyn (10/2020) |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
01.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
87940203 |
Preddavok na plyn (11/2020) |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
03.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8687679167 |
Preddavok na plyn (8/2020) |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
04.08.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8687705049 |
Preddavok na plyn (9/2020) |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
03.09.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20005 |
Faktúra za knihu |
Medveďov |
00305588 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Kultúra, média, tlač |
9,99 € |
04.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200011 |
Motorová píca + reťaz |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
474,90 € |
03.08.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
120004749 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
510,30 € |
08.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7001012352 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
670,46 € |
05.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7001020057 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
550,98 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7001029446 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
649,86 € |
08.04.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7001036334 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
538,62 € |
07.05.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7001043665 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
493,82 € |
04.06.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7001053232 |
Stravné lístky -7/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
740,50 € |
07.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7001060780 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
608,66 € |
05.08.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
120084069 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
550,98 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7001077291 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
06.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7001083624 |
Streavné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
732,26 € |
06.11.2020 |
|
|
08.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7001093258 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
674,58 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202057 |
Mš - Vianočné darčeky |
Medveďov |
00305588 |
Vesna LC, s.r.o. |
|
Iné |
32,96 € |
14.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020 |
Za vykonanie práce na plynových spotrebičoch |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
495,00 € |
24.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
06/2020 |
Faktúra za obedy ( voľby NRSR ) |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
37,80 € |
04.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
222020 |
Preprava - obedy v MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
218,40 € |
05.08.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020 |
Preprava obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
228,48 € |
18.12.2020 |
|
|
20.12.2020 |
|
|
Faktúra |
102089988 |
The webhosting medveďov-1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Iné |
88,81 € |
30.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020334167 |
Doména - medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
14.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
121960057 |
Faktúra za prijatú platbu |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Iné |
16,78 € |
11.02.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |