Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2000089 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 13.02.2020 17.02.2020 Faktúra
20026 Faktúra za verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 398,56 € 20.01.2020 25.02.2020 Faktúra
20085 Faktúra za VO +údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 398,56 € 14.02.2020 13.03.2020 Faktúra
20139 Služby VO v zmysle zmluvy Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 398,56 € 13.03.2020 13.03.2020 Faktúra
81548 VO+údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 379,50 € 02.04.2020 02.04.2020 Faktúra
20178 Nadspotreba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 261,44 € 07.04.2020 09.04.2020 Faktúra
20218 VO+údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 398,56 € 14.04.2020 16.04.2020 Faktúra
20333 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 398,56 € 19.05.2020 21.05.2020 Faktúra
20399 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 398,56 € 23.06.2020 25.06.2020 Faktúra
20456 VO Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 414,89 € 15.07.2020 17.07.2020 Faktúra
20514 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 414,89 € 17.08.2020 19.08.2020 Faktúra
20572 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 09.09.2020 11.09.2020 Faktúra
20629 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 19.10.2020 21.10.2020 Faktúra
20686 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 12.11.2020 14.11.2020 Faktúra
20745 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 14.12.2020 16.12.2020 Faktúra
200100072 Vypracovanie PD IBV Medveďov Medveďov 00305588 DKVIA, s.r.o. Iné 360,00 € 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
20033 Tlačianské práce Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 384,96 € 12.08.2020 14.08.2020 Faktúra
FA201159 Čipová karta Prime 940 Gemalto Verzia ID Medveďov 00305588 Disig. a.s. 35975946 Iné 35,00 € 18.09.2020 20.09.2020 Faktúra
20202244 Kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 13,90 € 16.04.2020 18.04.2020 Faktúra
20202312 Kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 45,35 € 22.05.2020 24.05.2020 Faktúra
20202337 Kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 35,85 € 05.06.2020 07.06.2020 Faktúra
1560009474 Tlačivá - Potvrdenie o pobyte Medveďov 00305588 Centrum polygrafických služieb 42272360 Iné 19,82 € 11.06.2020 13.06.2020 Faktúra
2011028 Toner + Udržba mult. zar. Medveďov 00305588 Canton, s.r.o. Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 113,22 € 13.11.2020 15.11.2020 Faktúra
31-31052020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogŕ Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 312,00 € 01.06.2020 03.06.2020 Faktúra
37-30062020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogŕ Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 468,00 € 29.06.2020 01.07.2020 Faktúra
51-31082020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 377,00 € 03.09.2020 05.09.2020 Faktúra
58-25092020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 442,00 € 25.09.2020 28.09.2020 Faktúra
11-28022020 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 17679419 Iné 208,00 € 04.03.2020 13.03.2020 Faktúra
200004 Faktúra za prevedené el.montážne práce Medveďov 00305588 Benedek Karol 30084610 Iné 505,45 € 18.02.2020 16.03.2020 Faktúra
200037 Udržba MR a VO Medveďov 00305588 Benedek Karol 30084610 Iné 178,30 € 22.12.2020 24.12.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »