2000089 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20026 |
Faktúra za verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
398,56 € |
20.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20085 |
Faktúra za VO +údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
398,56 € |
14.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20139 |
Služby VO v zmysle zmluvy |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
398,56 € |
13.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
81548 |
VO+údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
379,50 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20178 |
Nadspotreba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
261,44 € |
07.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20218 |
VO+údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20333 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
19.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20399 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
23.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20456 |
VO |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
414,89 € |
15.07.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20514 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
414,89 € |
17.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20572 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
09.09.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20629 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
19.10.2020 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20686 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
12.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20745 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
14.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200100072 |
Vypracovanie PD IBV Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
DKVIA, s.r.o. |
|
Iné |
360,00 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20033 |
Tlačianské práce |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
384,96 € |
12.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FA201159 |
Čipová karta Prime 940 Gemalto Verzia ID |
Medveďov |
00305588 |
Disig. a.s. |
35975946 |
Iné |
35,00 € |
18.09.2020 |
|
|
20.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20202244 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
13,90 € |
16.04.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20202312 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
45,35 € |
22.05.2020 |
|
|
24.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20202337 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,85 € |
05.06.2020 |
|
|
07.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1560009474 |
Tlačivá - Potvrdenie o pobyte |
Medveďov |
00305588 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Iné |
19,82 € |
11.06.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2011028 |
Toner + Udržba mult. zar. |
Medveďov |
00305588 |
Canton, s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
113,22 € |
13.11.2020 |
|
|
15.11.2020 |
|
|
Faktúra |
31-31052020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogŕ Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
312,00 € |
01.06.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
37-30062020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogŕ Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,00 € |
29.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
51-31082020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
377,00 € |
03.09.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
58-25092020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
442,00 € |
25.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
11-28022020 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 |
17679419 |
Iné |
208,00 € |
04.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200004 |
Faktúra za prevedené el.montážne práce |
Medveďov |
00305588 |
Benedek Karol |
30084610 |
Iné |
505,45 € |
18.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200037 |
Udržba MR a VO |
Medveďov |
00305588 |
Benedek Karol |
30084610 |
Iné |
178,30 € |
22.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |