Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8271336933 Telefonné + volania internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 84,86 € 05.11.2020 07.11.2020 Faktúra
8273194764 Telefonné + volania internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 102,50 € 04.12.2020 06.12.2020 Faktúra
29 Režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 170,00 € 14.04.2020 16.04.2020 Faktúra
30 Obedy 3/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 4,80 € 14.04.2020 16.04.2020 Faktúra
56 Obedy -9/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 22,40 € 08.10.2020 12.10.2020 Faktúra
55 Za režijné náklady -9/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 08.10.2020 12.10.2020 Faktúra
61 Za režijné náklady -10/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 16.11.2020 18.11.2020 Faktúra
65 Obedy -10/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 32,00 € 16.11.2020 18.11.2020 Faktúra
74 Za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 08.12.2020 10.12.2020 Faktúra
73 Obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 22,40 € 08.12.2020 10.12.2020 Faktúra
79 Obedy -12/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 22,40 € 22.12.2020 24.12.2020 Faktúra
3 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 7,20 € 17.01.2020 25.01.2020 Faktúra
6 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 27.01.2020 07.02.2020 Faktúra
11 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 10,40 € 07.02.2020 20.02.2020 Faktúra
14 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 153,00 € 18.02.2020 03.03.2020 Faktúra
18 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 170,00 € 12.03.2020 16.03.2020 Faktúra
24 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 11,20 € 12.03.2020 16.03.2020 Faktúra
39 Obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 170,00 € 25.05.2020 27.05.2020 Faktúra
40 Za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 170,00 € 15.07.2020 17.07.2020 Faktúra
1202207193 Tlačivá pre MŠ Medveďov 00305588 ŠEVT, a.s. 31331131 Kultúra, média, tlač 8,82 € 17.08.2020 19.08.2020 Faktúra
2020057 Faktúra za predplatenie reg. týžd. Csallóköz Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 198,00 € 24.02.2020 03.03.2020 Faktúra
2020002 Faktúra za prípravné práce k realizácií stavby Medveďov 00305588 R-House, s r.o. 47712261 Iné 850,00 € 26.03.2020 27.03.2020 Faktúra
OPS/1999/2020 Za vedenie účtu Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 46,55 € 22.12.2020 24.12.2020 Faktúra
3/20 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 250,00 € 17.02.2020 03.03.2020 Faktúra
5920006731 Ročný prístup -vssr.sk Medveďov 00305588 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 36371271 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 165,00 € 23.04.2020 25.04.2020 Faktúra
202010045 Program EÚ - Školský program - Ovocie Medveďov 00305588 Poľnohospodárske družstvo Hrušov 00587478 Iné 2,47 € 02.11.2020 04.11.2020 Faktúra
202012045 EU školský program-Ovocie Medveďov 00305588 PD Hrušov Iné 1,24 € 22.12.2020 24.12.2020 Faktúra
2535537038,2535540135 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 86,31 € 31.01.2020 30.01.2020 Faktúra
0338872609 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 84,47 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
2544961798 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 236,27 € 16.03.2020 27.03.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »