Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1021103328 Webhosting pre medvedov-1 Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 88,81 € 30.03.2021 02.04.2021 Faktúra
1021365555 medvedov.sk - Doména Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 06.12.2021 08.12.2021 Faktúra
12/2021 Preprava obedov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 288,16 € 04.08.2021 06.08.2021 Faktúra
28/2021 Preprava obedov - 7-12/2021 Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 277,20 € 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
18/2021 6BJ-Za opravu plynového kotla Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 169,00 € 08.06.2021 10.06.2021 Faktúra
44/2021 údržba náj. bytov 6 b.j. Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Iné 227,00 € 08.12.2021 10.12.2021 Faktúra
12377/2021 Vlajky:EU+SR Medveďov 00305588 Vlajky.EU s.r.o. 28511042 Iné 67,20 € 03.12.2021 05.12.2021 Faktúra
7101002918 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 477,34 € 11.01.2021 13.01.2021 Faktúra
7101011488 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 579,82 € 10.02.2021 12.02.2021 Faktúra
7101016798 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 764,90 € 08.03.2021 10.03.2021 Faktúra
7101023373 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 879,59 € 07.04.2021 09.04.2021 Faktúra
7101029674 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 769,00 € 06.05.2021 08.05.2021 Faktúra
7101035148 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 834,53 € 07.06.2021 09.06.2021 Faktúra
7101042433 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 932,84 € 08.07.2021 10.07.2021 Faktúra
7101046587 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 719,84 € 04.08.2021 06.08.2021 Faktúra
7101052031 Stravné lístky -8/2021 Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 732,13 € 09.09.2021 11.09.2021 Faktúra
7101058042 Stravné lístky -9/2021 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 818,15 € 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
7101063867 Stravné lístky -11/2021 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 932,84 € 10.11.2021 12.11.2021 Faktúra
7101069030 Stravné lístky -12/2021 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 875,49 € 10.12.2021 12.12.2021 Faktúra
08012021 Za prípravu žiadosti o dotáciu Medveďov 00305588 TRIUS FINANCE, s.r.o. 36699993 Právne a konzultačné služby 1 100,00 € 08.01.2021 10.01.2021 Faktúra
20210015 VZ Materiál a Oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 726,80 € 20.09.2021 22.09.2021 Faktúra
1/2021 Garážová brána - Garáž OcÚ Medveďov 00305588 Tibor Bereczki Iné 1 850,00 € 21.09.2021 23.09.2021 Faktúra
21032 Kniha Medveďov 00305588 Talamon s.r.o. 36274968 Iné 14,99 € 23.03.2021 25.03.2021 Faktúra
01/2021 Rozprávky Medveďov 00305588 Szelecká Monika 000000 Iné 150,00 € 21.06.2021 23.06.2021 Faktúra
21058 OSB Medveďov 00305588 Štefan Bott 32320361 Iné 144,00 € 16.08.2021 18.08.2021 Faktúra
8419594369 Vyúčtovacia faktúra - DHZ Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 256,68 € 15.01.2021 17.01.2021 Faktúra
8610383527 Preddavok na plyn (DHZ) Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 19.01.2021 21.01.2021 Faktúra
8697518829 Záloha na plyn - DHZ Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 03.02.2021 05.02.2021 Faktúra
8170768570 Preddavok na plyn (3/2021) Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 01.03.2021 03.03.2021 Faktúra
5100001412 plyn - 4/2021 Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 01.04.2021 03.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »