Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8293542572 Telefonné + volania internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,97 € 04.11.2021 06.11.2021 Faktúra
8295396382 Telefonné a volania internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,97 € 06.12.2021 08.12.2021 Faktúra
83 Za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 19.01.2021 21.01.2021 Faktúra
2 Za režijné náklady -1/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 15.02.2021 17.02.2021 Faktúra
7 Za režijné náklady - 02+03/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 374,00 € 13.04.2021 15.04.2021 Faktúra
11 za obedy - január-marec Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 29,60 € 13.04.2021 15.04.2021 Faktúra
19 Za režijné náklady - 4/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 19.05.2021 22.05.2021 Faktúra
17 Obedy 4/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 28,00 € 19.05.2021 21.05.2021 Faktúra
25 Obedy 5/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 48,80 € 10.06.2021 12.06.2021 Faktúra
26 Za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 10.06.2021 12.06.2021 Faktúra
38 Obedy 200ks Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 240,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
30 Za režijné náklady - 5/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
34 Obedy 6,7/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 56,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
45 Za režijné náklady - 09+10/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
46 Dotácia na stravu - 9+10/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 72,00 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
48 Za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 08.12.2021 10.12.2021 Faktúra
53 Obedy - 11-12/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 74,00 € 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
1212207028 Mš - Tlačivá Medveďov 00305588 ŠEVT, a.s. 31331131 Kultúra, média, tlač 10,49 € 18.08.2021 20.08.2021 Faktúra
F0082021 Respirátor FFP2 - COVID-19 Medveďov 00305588 Schnierer PDL, s.r.o. 52714365 Iné 85,50 € 15.02.2021 17.02.2021 Faktúra
402021 Udržba a čistenie plyn. kotla Protherm - Medveďov 206/5 Medveďov 00305588 Róbert Jeskó Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 60,00 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
2021163 Týždenník:,,Csallóköz´´ Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 198,00 € 24.06.2021 26.06.2021 Faktúra
20210003 Vypracovanie žiadosti o NFP Medveďov 00305588 Regio Solution s.r.o. 50426249 Iné 1 000,00 € 03.02.2021 05.02.2021 Faktúra
0-11/2021 Za overenie úz za rok 2020 Medveďov 00305588 PROF & PARTNERS s.r.o. 46070885 Iné 800,00 € 17.08.2021 19.08.2021 Faktúra
1995/2021 Za ročné vedenie účtu Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 66,59 € 29.12.2021 30.12.2021 Faktúra
202105045 EU školský program-Ovocie Medveďov 00305588 Poľnohospodárske družstvo Hrušov 00587478 Iné 3,02 € 28.05.2021 30.05.2021 Faktúra
202106045 Školský program-Ovocie Medveďov 00305588 Poľnohospodárske družstvo Hrušov 00587478 Iné 4,81 € 01.07.2021 03.07.2021 Faktúra
0338870926 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 74,02 € 20.01.2021 22.01.2021 Faktúra
2596492462 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 75,07 € 22.02.2021 24.02.2021 Faktúra
2601114958 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 75,07 € 23.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2605730445 Telefonné-Mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 73,87 € 22.04.2021 24.04.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »