32/2020 |
Za vykonanie práce na plynových spotrebičoch |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
495,00 € |
24.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
7,20 € |
17.01.2020 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
27.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
10,40 € |
07.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
153,00 € |
18.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
18 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,00 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
24 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
11,20 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
29 |
Režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,00 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30 |
Obedy 3/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
4,80 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
39 |
Obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,00 € |
25.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
40 |
Za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,00 € |
15.07.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
56 |
Obedy -9/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
22,40 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
55 |
Za režijné náklady -9/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
61 |
Za režijné náklady -10/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
16.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
65 |
Obedy -10/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
32,00 € |
16.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
74 |
Za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
08.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
73 |
Obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
22,40 € |
08.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
79 |
Obedy -12/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
22,40 € |
22.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
002/2020 |
Faktúra za čistenie a kontroly komínov |
Medveďov |
00305588 |
Bartalos Robert - kominár |
40283267 |
Iné |
42,00 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/135 |
Za vypracovanie dokumentácie |
Medveďov |
00305588 |
Fire Protection-Csaba Bíró |
40852911 |
Iné |
250,00 € |
19.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1052020 |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia dom smútku |
Medveďov |
00305588 |
Ingrid Lineková - Petina |
41909275 |
Iné |
70,00 € |
11.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1582020 |
Faktúra za výmena termostatu - cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Ingrid Lineková - Petina |
41909275 |
Iné |
154,00 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1560009474 |
Tlačivá - Potvrdenie o pobyte |
Medveďov |
00305588 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Iné |
19,82 € |
11.06.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
73-31122019 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
416,00 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
04-31012020 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
03.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17-30032020 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
377,00 € |
30.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
24-30042020 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
507,00 € |
04.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
31-31052020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogŕ Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
312,00 € |
01.06.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
37-30062020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogŕ Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,00 € |
29.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
44-31072020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,00 € |
04.08.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |