Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
51-31082020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 377,00 € 03.09.2020 05.09.2020 Faktúra
58-25092020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 442,00 € 25.09.2020 28.09.2020 Faktúra
64-30102020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 494,00 € 02.11.2020 04.11.2020 Faktúra
71-27112020 za vývoz OV Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 351,00 € 27.11.2020 29.11.2020 Faktúra
200027 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 50,00 € 04.03.2020 13.03.2020 Faktúra
200076 Eset, Servisná práca, kans.p. Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Stavebné práce, opravárenské práce 203,70 € 08.06.2020 10.06.2020 Faktúra
200131 Toner - 2x - kanc. potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 80,00 € 11.09.2020 13.09.2020 Faktúra
200139 Acer Notebook a servisná práca Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 624,00 € 02.10.2020 05.10.2020 Faktúra
4810019106 Faktúra za úrok z omeškania Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 4,95 € 13.01.2020 17.01.2020 Faktúra
4200087529 Vyúčtovacia faktúra Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Iné -1 407,62 € 17.01.2020 20.01.2020 Faktúra
4440435236 Preddavok na plyn (2/2020) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 06.02.2020 17.02.2020 Faktúra
4487435802 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 05.03.2020 13.03.2020 Faktúra
44973658 Preddavok na plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 08.04.2020 10.04.2020 Faktúra
4447089636 Preddavok na plyn (5/2020) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 13.05.2020 15.05.2020 Faktúra
4480565843 Preddavok na plyn (6/2020) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 05.06.2020 07.06.2020 Faktúra
4470175435 Preddavok na plyn (7/2020) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 07.07.2020 10.07.2020 Faktúra
4474370662 Preddavok na plyn (8/2020) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 07.08.2020 09.08.2020 Faktúra
4410426727 Preddavok na plyn (9/2020) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 09.09.2020 11.09.2020 Faktúra
4444933700 Preddavok na plyn (10/2020) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 07.10.2020 08.10.2020 Faktúra
4480606247 Preddavok na plyn (11/2020) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 03.11.2020 05.11.2020 Faktúra
4434588158 Preddavok na plyn (12/2020) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 07.12.2020 09.12.2020 Faktúra
2020/031 Faktúra za vypracovanie HG posudku Medveďov 00305588 Geo-Komárno, s.r.o. 44681739 Iné 360,00 € 21.02.2020 03.03.2020 Faktúra
1020200416 Pracovná obuv Medveďov 00305588 Lifetime Slovakia, s.r.o. 45245746 Iné 82,90 € 27.05.2020 29.05.2020 Faktúra
2020057 Faktúra za predplatenie reg. týžd. Csallóköz Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 198,00 € 24.02.2020 03.03.2020 Faktúra
20VFDS0007 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 92,12 € 14.01.2020 23.01.2020 Faktúra
20VFDS0014 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 11,59 € 14.01.2020 27.01.2020 Faktúra
20VFDS0015 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 5,18 € 16.01.2020 28.01.2020 Faktúra
20VFDS0064 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 11,95 € 04.02.2020 14.02.2020 Faktúra
20VFDS0205 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 41,39 € 25.03.2020 02.04.2020 Faktúra
20VFDS0224 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 70,56 € 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »