022021 |
Počítačové služby |
Medveďov |
00305588 |
Browsum,s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
15.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
021110022 |
za dodávku zámočníckých výrobkov |
Medveďov |
00305588 |
Bala a.s. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
354,00 € |
12.02.2021 |
|
|
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1310234 |
Vypracovanie potvrdenia k projektu |
Medveďov |
00305588 |
šOP- Banská Bystrica |
|
Právne a konzultačné služby |
35,00 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
KP/21-556 |
Za vyhotovenie úradného osvedčenia |
Medveďov |
00305588 |
Okresný súd Trnava |
|
Právne a konzultačné služby |
2,50 € |
03.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021 |
Garážová brána - Garáž OcÚ |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Bereczki |
|
Iné |
1 850,00 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
402021 |
Udržba a čistenie plyn. kotla Protherm - Medveďov 206/5 |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,00 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7161345581 |
Nedoplatok el. energie - 10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Centrum,a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,90 € |
12.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F02101987 |
Germicídne žiariče Prolux G - Mš-Vš.materiál |
Medveďov |
00305588 |
Nexa,s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
416,93 € |
12.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121168989 |
Reflexná bunda |
Medveďov |
00305588 |
Dual Trade s.r.o. |
|
Iné |
44,08 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FA16/2021 |
Vypr.násl.monit.správy pre projekt: bezpl. wifi |
Medveďov |
00305588 |
Individual s.r.o. |
|
Iné |
150,00 € |
12.01.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01/2021 |
Rozprávky |
Medveďov |
00305588 |
Szelecká Monika |
000000 |
Iné |
150,00 € |
21.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2211105197 |
Autorská odmena za licenciu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
28,80 € |
04.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2211111964 |
Za autorskú odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
20,40 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202105045 |
EU školský program-Ovocie |
Medveďov |
00305588 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
00587478 |
Iné |
3,02 € |
28.05.2021 |
|
|
30.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202106045 |
Školský program-Ovocie |
Medveďov |
00305588 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
00587478 |
Iné |
4,81 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
92102545 |
Systémová podpora -2022 |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
436,62 € |
15.11.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100052 |
za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
02.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200100377 |
Mš - Obliečky |
Medveďov |
00305588 |
Czech Textile Production,s.r.o. |
09233466 |
Iné |
165,80 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101264 |
Odmeny výkonným umelcom |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
03.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
364/21/104 |
Servisná prehliadka |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Iné |
339,00 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20212064 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
40,29 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
58-30092021 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 |
17679419 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
648,00 € |
01.10.2021 |
|
|
03.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211374 |
Smetná nádoba -15ks |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
412,20 € |
12.02.2021 |
|
|
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
217552 |
Smetná nádoba - 10ks-120L |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
287,38 € |
30.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21559189 |
Vianočná dekorácia |
Medveďov |
00305588 |
4Home, a.s. |
27465616 |
Iné |
24,48 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12377/2021 |
Vlajky:EU+SR |
Medveďov |
00305588 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
Iné |
67,20 € |
03.12.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210040 |
Vš.sluzby - VO, MR, PR.Plošín |
Medveďov |
00305588 |
Karol Benedek |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
249,41 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0153007749 |
Zber,Odvoz a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 131,98 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019722 |
Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
180,00 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019798 |
Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
144,00 € |
10.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |