Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
200076 Eset, Servisná práca, kans.p. Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Stavebné práce, opravárenské práce 203,70 € 08.06.2020 10.06.2020 Faktúra
200131 Toner - 2x - kanc. potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 80,00 € 11.09.2020 13.09.2020 Faktúra
200139 Acer Notebook a servisná práca Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 624,00 € 02.10.2020 05.10.2020 Faktúra
73-31122019 Faktúra za odvoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 416,00 € 09.01.2020 15.01.2020 Faktúra
04-31012020 Faktúra za odvoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 325,00 € 03.02.2020 10.02.2020 Faktúra
17-30032020 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 377,00 € 30.03.2020 02.04.2020 Faktúra
24-30042020 za vývoz OV Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 507,00 € 04.05.2020 06.05.2020 Faktúra
31-31052020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogŕ Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 312,00 € 01.06.2020 03.06.2020 Faktúra
37-30062020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogŕ Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 468,00 € 29.06.2020 01.07.2020 Faktúra
44-31072020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 468,00 € 04.08.2020 06.08.2020 Faktúra
51-31082020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 377,00 € 03.09.2020 05.09.2020 Faktúra
58-25092020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 442,00 € 25.09.2020 28.09.2020 Faktúra
64-30102020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 494,00 € 02.11.2020 04.11.2020 Faktúra
71-27112020 za vývoz OV Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 351,00 € 27.11.2020 29.11.2020 Faktúra
1560009474 Tlačivá - Potvrdenie o pobyte Medveďov 00305588 Centrum polygrafických služieb 42272360 Iné 19,82 € 11.06.2020 13.06.2020 Faktúra
1052020 Dekontaminácia chladiaceho zariadenia dom smútku Medveďov 00305588 Ingrid Lineková - Petina 41909275 Iné 70,00 € 11.02.2020 18.02.2020 Faktúra
1582020 Faktúra za výmena termostatu - cintorín Medveďov 00305588 Ingrid Lineková - Petina 41909275 Iné 154,00 € 24.03.2020 27.03.2020 Faktúra
2020/135 Za vypracovanie dokumentácie Medveďov 00305588 Fire Protection-Csaba Bíró 40852911 Iné 250,00 € 19.05.2020 21.05.2020 Faktúra
002/2020 Faktúra za čistenie a kontroly komínov Medveďov 00305588 Bartalos Robert - kominár 40283267 Iné 42,00 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
3 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 7,20 € 17.01.2020 25.01.2020 Faktúra
6 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 27.01.2020 07.02.2020 Faktúra
11 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 10,40 € 07.02.2020 20.02.2020 Faktúra
14 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 153,00 € 18.02.2020 03.03.2020 Faktúra
18 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 170,00 € 12.03.2020 16.03.2020 Faktúra
24 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 11,20 € 12.03.2020 16.03.2020 Faktúra
29 Režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 170,00 € 14.04.2020 16.04.2020 Faktúra
30 Obedy 3/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 4,80 € 14.04.2020 16.04.2020 Faktúra
39 Obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 170,00 € 25.05.2020 27.05.2020 Faktúra
40 Za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 170,00 € 15.07.2020 17.07.2020 Faktúra
56 Obedy -9/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 22,40 € 08.10.2020 12.10.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »