4434659396 |
Preddavok na plyn (8/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
06.08.2021 |
|
|
08.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4427721573 |
Zemný plyn - 9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4467455639 |
Zemný plyn - 10/2021 - 90,203,222 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4474459132 |
Zemný plyn - 11/2021 - 90,203,222 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 915,80 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4427750941 |
Preddavok na plyn (12/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 722,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210046 |
Servisná práca + kanc. potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
257,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210092 |
Epson Tlačiareň, Toner, Kanc. potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
308,00 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210157 |
Kanc.Potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
102,60 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
77-31122020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
429,00 € |
03.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
04-31012021 |
za vývoz odpadovej vody - 1/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,00 € |
29.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10-26022021 |
za vývoz odpadovej vody - 2/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17-31032021 |
za vývoz odpadovej vody - 3/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
520,00 € |
01.04.2021 |
|
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
24-3004221 |
za vývoz odpadovej vody - 4/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
364,00 € |
30.04.2021 |
|
|
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30-27052021 |
za vývoz odpadovej vody - 5/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
442,00 € |
27.05.2021 |
|
|
29.05.2021 |
|
|
Faktúra |
37-26062021 |
za vývoz odpadovej vody - 6/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
403,00 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44-30072021 |
za vývoz odpadovej vody - 7/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
676,00 € |
30.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
51-30082021 |
za vývoz odpadovej vody - 8/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
455,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
64-28102021 |
za vývoz odpadovej vody - 10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
396,00 € |
28.10.2021 |
|
|
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71-26112021 |
za vývoz odpadovej vody - 11/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,00 € |
26.11.2021 |
|
|
28.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1560010971 |
Tlačivá - Evidencia obyvat. |
Medveďov |
00305588 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kultúra, média, tlač |
19,82 € |
08.04.2021 |
|
|
10.04.2021 |
|
|
Faktúra |
83 |
Za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
19.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2 |
Za režijné náklady -1/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7 |
Za režijné náklady - 02+03/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
374,00 € |
13.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
11 |
za obedy - január-marec |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
29,60 € |
13.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
19 |
Za režijné náklady - 4/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
19.05.2021 |
|
|
22.05.2021 |
|
|
Faktúra |
17 |
Obedy 4/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
28,00 € |
19.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
25 |
Obedy 5/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
48,80 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
26 |
Za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
38 |
Obedy 200ks |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
240,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30 |
Za režijné náklady - 5/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |