34 |
Obedy 6,7/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
56,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
45 |
Za režijné náklady - 09+10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46 |
Dotácia na stravu - 9+10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
72,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48 |
Za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
53 |
Obedy - 11-12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
74,00 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202115 |
Za hudobné vystúpenie spevákov |
Medveďov |
00305588 |
Klub Priateľov maďarskej piesne v SR |
37835734 |
Kultúra, média, tlač |
370,00 € |
10.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021 |
6BJ-Za opravu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
169,00 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021 |
údržba náj. bytov 6 b.j. |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Iné |
227,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
003 |
Obkladačské práce Mš |
Medveďov |
00305588 |
Alexander Pálfy |
37163493 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
450,00 € |
20.08.2021 |
|
|
22.08.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021 |
Preprava obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
288,16 € |
04.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021 |
Preprava obedov - 7-12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
277,20 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021 |
za maliarske a natieračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Imrich Harmati, maliar-natierač, |
36895628 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21027 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
13.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20789 |
VO - Nadspotreba v obci |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
252,10 € |
15.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21088 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
12.02.2021 |
|
|
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21148 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
414,89 € |
12.03.2021 |
|
|
14.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21211 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
14.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21282 |
VO+údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
11.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21347 |
VO+údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
414,89 € |
14.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21408 |
VO+údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,58 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21470 |
Služby VO |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
11.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21530 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21591 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
428,58 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21655 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21720 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210260 |
Licenčné poplatky za obd. od 01.07.2021 do 01.07.2022 |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Iné |
114,60 € |
15.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210769 |
Aktualizácia softvéru |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19,80 € |
30.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
08012021 |
Za prípravu žiadosti o dotáciu |
Medveďov |
00305588 |
TRIUS FINANCE, s.r.o. |
36699993 |
Právne a konzultačné služby |
1 100,00 € |
08.01.2021 |
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8033020110002 |
Post Box -1-3/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
17,70 € |
07.01.2021 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1410560 |
Tlačiarské služby - Poštový poukaz-500ks |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
13,67 € |
22.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |