Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
61 Za režijné náklady -10/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 16.11.2020 18.11.2020 Faktúra
65 Obedy -10/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 32,00 € 16.11.2020 18.11.2020 Faktúra
200100072 Vypracovanie PD IBV Medveďov Medveďov 00305588 DKVIA, s.r.o. Iné 360,00 € 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
2020049 Nakladnenie a odvoz biolog. odpadu Medveďov 00305588 Ing. Zoltán Horváth - SHR 30725984 Iné 1 704,00 € 07.12.2020 09.12.2020 Faktúra
7001093258 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 674,58 € 07.12.2020 09.12.2020 Faktúra
74 Za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 08.12.2020 10.12.2020 Faktúra
73 Obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 22,40 € 08.12.2020 10.12.2020 Faktúra
0153006934 Zber, odvoz a uloženie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 428,77 € 10.12.2020 12.12.2020 Faktúra
0153006935 Zhodnotenie textilu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 71,28 € 10.12.2020 12.12.2020 Faktúra
202057 Mš - Vianočné darčeky Medveďov 00305588 Vesna LC, s.r.o. Iné 32,96 € 14.12.2020 16.12.2020 Faktúra
202019 Audit za rok 2019 Medveďov 00305588 Ing. Dagmar Horáková 000000 Iné 1 000,00 € 15.12.2020 17.12.2020 Faktúra
37/2020 Preprava obedov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 228,48 € 18.12.2020 20.12.2020 Faktúra
200037 Udržba MR a VO Medveďov 00305588 Benedek Karol 30084610 Iné 178,30 € 22.12.2020 24.12.2020 Faktúra
79 Obedy -12/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 22,40 € 22.12.2020 24.12.2020 Faktúra
OPS/1999/2020 Za vedenie účtu Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 46,55 € 22.12.2020 24.12.2020 Faktúra
202012045 EU školský program-Ovocie Medveďov 00305588 PD Hrušov Iné 1,24 € 22.12.2020 24.12.2020 Faktúra
20201206 Za poradenskú činnosť Medveďov 00305588 Ing. Helena Kucseraová 46772596 Iné 180,00 € 30.12.2020 31.12.2020 Faktúra
202062 Vykonávanie služieb -GDPR Medveďov 00305588 ITAK s.r.o. 36523488 Právne a konzultačné služby 144,00 € 11.12.2020 13.12.2020 Faktúra
20005 Faktúra za knihu Medveďov 00305588 Talamon s.r.o. 36274968 Kultúra, média, tlač 9,99 € 04.02.2020 17.02.2020 Faktúra
20200209 Faktúra za poradenskú činnosť Medveďov 00305588 Ing. Helena Kucseraová 46772596 Kultúra, média, tlač 340,00 € 13.02.2020 17.02.2020 Faktúra
2020057 Faktúra za predplatenie reg. týžd. Csallóköz Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 198,00 € 24.02.2020 03.03.2020 Faktúra
9001323537 Tlačiarské služby Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 13,67 € 11.06.2020 13.06.2020 Faktúra
260038177 Predplatené časopisy Medveďov 00305588 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 Kultúra, média, tlač 7,09 € 29.07.2020 01.08.2020 Faktúra
20033 Tlačianské práce Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 384,96 € 12.08.2020 14.08.2020 Faktúra
1202207193 Tlačivá pre MŠ Medveďov 00305588 ŠEVT, a.s. 31331131 Kultúra, média, tlač 8,82 € 17.08.2020 19.08.2020 Faktúra
2201120775 Za autorskú odmenu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Kultúra, média, tlač 20,40 € 01.10.2020 02.10.2020 Faktúra
2017068 Faktúra za ročná aktualizácia dát Medveďov 00305588 NG Informačná, s.r.o. 46795481 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 130,00 € 03.03.2020 13.03.2020 Faktúra
8033020110003 PostBox - otganizácia/mesiac Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 17,70 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
20VFDS0007 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 92,12 € 14.01.2020 23.01.2020 Faktúra
20VFDS0014 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 11,59 € 14.01.2020 27.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »