Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
06/2020 Faktúra za obedy ( voľby NRSR ) Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 37,80 € 04.03.2020 13.03.2020 Faktúra
73-31122019 Faktúra za odvoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 416,00 € 09.01.2020 15.01.2020 Faktúra
04-31012020 Faktúra za odvoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 325,00 € 03.02.2020 10.02.2020 Faktúra
0153005769 Faktúra za odvoz smeti Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 906,94 € 12.02.2020 14.02.2020 Faktúra
0153005929 Faktúra za odvoz smeti Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 233,86 € 12.03.2020 16.03.2020 Faktúra
20200209 Faktúra za poradenskú činnosť Medveďov 00305588 Ing. Helena Kucseraová 46772596 Kultúra, média, tlač 340,00 € 13.02.2020 17.02.2020 Faktúra
8697210669 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
4487435802 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 05.03.2020 13.03.2020 Faktúra
2020057 Faktúra za predplatenie reg. týžd. Csallóköz Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 198,00 € 24.02.2020 03.03.2020 Faktúra
200004 Faktúra za prevedené el.montážne práce Medveďov 00305588 Benedek Karol 30084610 Iné 505,45 € 18.02.2020 16.03.2020 Faktúra
121960057 Faktúra za prijatú platbu Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Iné 16,78 € 11.02.2020 31.01.2020 Faktúra
121960058 Faktúra za prijatú platbu Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Iné 16,78 € 11.02.2020 31.01.2020 Faktúra
2020002 Faktúra za prípravné práce k realizácií stavby Medveďov 00305588 R-House, s r.o. 47712261 Iné 850,00 € 26.03.2020 27.03.2020 Faktúra
6 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 27.01.2020 07.02.2020 Faktúra
14 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 153,00 € 18.02.2020 03.03.2020 Faktúra
18 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 170,00 € 12.03.2020 16.03.2020 Faktúra
2017068 Faktúra za ročná aktualizácia dát Medveďov 00305588 NG Informačná, s.r.o. 46795481 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 130,00 € 03.03.2020 13.03.2020 Faktúra
192977 Faktúra za smetné nádoby Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 266,35 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
120004749 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 510,30 € 08.01.2020 09.01.2020 Faktúra
7001012352 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 670,46 € 05.02.2020 12.02.2020 Faktúra
7001020057 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 550,98 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
2535537038,2535540135 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 86,31 € 31.01.2020 30.01.2020 Faktúra
8251714590 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,47 € 13.02.2020 17.02.2020 Faktúra
0338872609 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 84,47 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
8253967598 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,47 € 09.03.2020 13.03.2020 Faktúra
2544961798 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 236,27 € 16.03.2020 27.03.2020 Faktúra
4810019106 Faktúra za úrok z omeškania Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 4,95 € 13.01.2020 17.01.2020 Faktúra
20026 Faktúra za verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 398,56 € 20.01.2020 25.02.2020 Faktúra
20085 Faktúra za VO +údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 398,56 € 14.02.2020 13.03.2020 Faktúra
8920062475 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 14,26 € 13.01.2020 29.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »