Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8020007260 Vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 1,30 € 09.04.2020 11.04.2020 Faktúra
8020007707 Vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 1,30 € 09.04.2020 11.04.2020 Faktúra
8020008245 Vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 36,30 € 09.04.2020 11.04.2020 Faktúra
8020008244 Vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 25,92 € 09.04.2020 11.04.2020 Faktúra
8020008243 Vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,37 € 09.04.2020 11.04.2020 Faktúra
8020008242 Vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 76,48 € 09.04.2020 11.04.2020 Faktúra
8020008241 Vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 09.04.2020 11.04.2020 Faktúra
8020020925 Vodné- 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,37 € 08.07.2020 10.07.2020 Faktúra
8020032271 Vodné-195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 9,07 € 08.10.2020 12.10.2020 Faktúra
8020045390 Vodné-260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 10.11.2020 12.11.2020 Faktúra
8020032273 Vodné-260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 10,37 € 08.10.2020 12.10.2020 Faktúra
8020031609 Vodné-MŠ Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 20,74 € 08.10.2020 12.10.2020 Faktúra
8020031608 vodné-TJ Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 50,56 € 08.10.2020 12.10.2020 Faktúra
116052020 Všeobecný materiál Medveďov 00305588 Ferrofruct, s.r.o. 48268381 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 50,86 € 02.06.2020 04.06.2020 Faktúra
146062020 Všeobecný materiál Medveďov 00305588 Ferrofruct, s.r.o. 48268381 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 187,67 € 01.07.2020 02.07.2020 Faktúra
200938 Vykonávanie služieb Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Iné 144,00 € 08.06.2020 10.06.2020 Faktúra
202062 Vykonávanie služieb -GDPR Medveďov 00305588 ITAK s.r.o. 36523488 Právne a konzultačné služby 144,00 € 11.12.2020 13.12.2020 Faktúra
200100072 Vypracovanie PD IBV Medveďov Medveďov 00305588 DKVIA, s.r.o. Iné 360,00 € 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
06/2020 Vypracovanie ŽONFP Medveďov 00305588 Ingdividual Invest, s.r.o. 52734587 Iné 200,00 € 16.07.2020 18.07.2020 Faktúra
8419555642 Vyúčtovacia faktúra Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -13,06 € 17.01.2020 28.01.2020 Faktúra
4200087529 Vyúčtovacia faktúra Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Iné -1 407,62 € 17.01.2020 20.01.2020 Faktúra
2201120775 Za autorskú odmenu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Kultúra, média, tlač 20,40 € 01.10.2020 02.10.2020 Faktúra
20190 za dezinfekciu verejných priestranstiev v obci Medveďov Medveďov 00305588 GARANT PLUS-DDD s.r.o 47173378 Iné 840,00 € 31.08.2020 02.09.2020 Faktúra
20201206 Za poradenskú činnosť Medveďov 00305588 Ing. Helena Kucseraová 46772596 Iné 180,00 € 30.12.2020 31.12.2020 Faktúra
40 Za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 170,00 € 15.07.2020 17.07.2020 Faktúra
74 Za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 08.12.2020 10.12.2020 Faktúra
61 Za režijné náklady -10/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 16.11.2020 18.11.2020 Faktúra
55 Za režijné náklady -9/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 08.10.2020 12.10.2020 Faktúra
OPS/1999/2020 Za vedenie účtu Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 46,55 € 22.12.2020 24.12.2020 Faktúra
32/2020 Za vykonanie práce na plynových spotrebičoch Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Palivá, energie, voda, telefóny 495,00 € 24.11.2020 26.11.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »