Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
9230114 Faktúra za školenie k programom WinCITY Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 108,00 € 31.01.2023 20.02.2023 Faktúra
9230237 Faktúra za školenie k programom WinCITY Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 48,00 € 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
102388806 Faktúra za službu The Hosting - medvedov1 Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Iné 102,12 € 03.04.2023 03.04.2023 Faktúra
20231367 Faktúra za softvérovú aktualizáciu databázy Medveďov 00305588 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 10,44 € 29.12.2023 29.12.2023 Faktúra
803302011006 Faktúra za splnomocnenie Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 7,00 € 24.04.2023 28.04.2023 Faktúra
223021 Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 450,00 € 02.08.2023 02.08.2023 Faktúra
9 Faktúra za stravné Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 145,60 € 16.06.2023 30.06.2023 Faktúra
230018 Faktúra za stravné - Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Beáta Sebőová - Potraviny 47623837 Iné 65,28 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
10231264 Faktúra za stravné - Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 Iné 71,69 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
230107044 Faktúra za stravné - Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Ing. Július Beke - Mäso - údeniny 45981353 Iné 284,64 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
7301000887 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 697,69 € 09.01.2023 18.01.2023 Faktúra
7301003232 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 890,93 € 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
7301005199 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 917,04 € 09.03.2023 13.03.2023 Faktúra
7301007827 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 105,04 € 05.04.2023 12.04.2023 Faktúra
7301009564 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 843,92 € 04.05.2023 10.05.2023 Faktúra
7301011827 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 095,32 € 08.06.2023 14.06.2023 Faktúra
123015134 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 134,74 € 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
7301016296 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 763,03 € 09.08.2023 15.08.2023 Faktúra
7301017992 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 841,88 € 08.09.2023 13.09.2023 Faktúra
7301020681 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 056,67 € 09.10.2023 25.10.2023 Faktúra
7301022353 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 152,51 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
7301024412 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 068,64 € 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
2743099217, 2743096903 Faktúra za telefón - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 62,60 € 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
2702854054, 2702850850 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 56,82 € 16.01.2023 18.01.2023 Faktúra
2706915275, 2706911823 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 62,46 € 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
2711489517, 2711486817 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 57,92 € 15.03.2023 31.03.2023 Faktúra
2716070353, 2716067655 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 57,89 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra
2720593184, 2720589988 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 57,71 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
2725097732, 2725096536 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 56,34 € 15.06.2023 30.06.2023 Faktúra
2729566211, 2729564142 Faktúra za telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 60,47 € 17.07.2023 17.07.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »