Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7161250309 Záloha na energie-Nedoplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 122,03 € 06.11.2020 08.11.2020 Faktúra
7151242373 Faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 24,45 € 09.01.2020 20.01.2020 Faktúra
7151242372 Faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -121,31 € 09.01.2020 20.01.2020 Faktúra
7151242371 Faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 107,34 € 09.01.2020 20.01.2020 Faktúra
7141339182 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 137,08 € 14.01.2020 20.01.2020 Faktúra
7141336902 Faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -81,52 € 09.01.2020 20.01.2020 Faktúra
7103179314 Faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -2,67 € 09.01.2020 20.01.2020 Faktúra
71-27112020 za vývoz OV Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 351,00 € 27.11.2020 29.11.2020 Faktúra
7001093258 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 674,58 € 07.12.2020 09.12.2020 Faktúra
7001083624 Streavné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 732,26 € 06.11.2020 08.11.2020 Faktúra
7001077291 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 645,74 € 06.10.2020 08.10.2020 Faktúra
7001060780 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 608,66 € 05.08.2020 07.08.2020 Faktúra
7001053232 Stravné lístky -7/2020 Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 740,50 € 07.07.2020 10.07.2020 Faktúra
7001043665 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 493,82 € 04.06.2020 06.06.2020 Faktúra
7001036334 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 538,62 € 07.05.2020 07.05.2020 Faktúra
7001029446 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 649,86 € 08.04.2020 10.04.2020 Faktúra
7001020057 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 550,98 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
7001012352 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 670,46 € 05.02.2020 12.02.2020 Faktúra
65 Obedy -10/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 32,00 € 16.11.2020 18.11.2020 Faktúra
64-30102020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 494,00 € 02.11.2020 04.11.2020 Faktúra
61 Za režijné náklady -10/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 16.11.2020 18.11.2020 Faktúra
6 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 27.01.2020 07.02.2020 Faktúra
5920006731 Ročný prístup -vssr.sk Medveďov 00305588 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 36371271 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 165,00 € 23.04.2020 25.04.2020 Faktúra
58-25092020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 442,00 € 25.09.2020 28.09.2020 Faktúra
56 Obedy -9/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 22,40 € 08.10.2020 12.10.2020 Faktúra
55 Za režijné náklady -9/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 08.10.2020 12.10.2020 Faktúra
5100001412 Plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 02.04.2020 02.04.2020 Faktúra
51-31082020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 377,00 € 03.09.2020 05.09.2020 Faktúra
4810019106 Faktúra za úrok z omeškania Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 4,95 € 13.01.2020 17.01.2020 Faktúra
44973658 Preddavok na plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 08.04.2020 10.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »