2554391071 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,27 € |
20.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2549693962 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,51 € |
22.04.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2544961798 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,27 € |
16.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2535537038,2535540135 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,31 € |
31.01.2020 |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
24-30042020 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
507,00 € |
04.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
24 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
11,20 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2380434426 |
Reprezentačné - Dobrá voda Pet Barel 18L |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,73 € |
04.08.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2380411785 |
Faktúra za občerstvenie, voda |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Iné |
14,80 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
222020 |
Preprava - obedy v MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
218,40 € |
05.08.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2201600198 |
Autorská odmena za licenciu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
18,72 € |
23.09.2020 |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2201120775 |
Za autorskú odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
20,40 € |
01.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0360 |
Čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,25 € |
25.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0224 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
70,56 € |
01.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0205 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
41,39 € |
25.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0064 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,95 € |
04.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0015 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
5,18 € |
16.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0014 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,59 € |
14.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0007 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
92,12 € |
14.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00007 |
Prevzdušnenie trávy |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
360,00 € |
26.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20745 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
14.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20686 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
12.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20629 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
19.10.2020 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20572 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
09.09.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20514 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
414,89 € |
17.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20456 |
VO |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
414,89 € |
15.07.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20399 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
23.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
203598 |
Smetná nádoba -7ks |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
230,53 € |
16.07.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20333 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
19.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20218 |
VO+údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20207048 |
MŠ-Čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
37,06 € |
18.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |