Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2020/135 Za vypracovanie dokumentácie Medveďov 00305588 Fire Protection-Csaba Bíró 40852911 Iné 250,00 € 19.05.2020 21.05.2020 Faktúra
2020/031 Faktúra za vypracovanie HG posudku Medveďov 00305588 Geo-Komárno, s.r.o. 44681739 Iné 360,00 € 21.02.2020 03.03.2020 Faktúra
20190 za dezinfekciu verejných priestranstiev v obci Medveďov Medveďov 00305588 GARANT PLUS-DDD s.r.o 47173378 Iné 840,00 € 31.08.2020 02.09.2020 Faktúra
20178 Nadspotreba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 261,44 € 07.04.2020 09.04.2020 Faktúra
2017068 Faktúra za ročná aktualizácia dát Medveďov 00305588 NG Informačná, s.r.o. 46795481 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 130,00 € 03.03.2020 13.03.2020 Faktúra
201580 Kuka nádob Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 772,45 € 14.04.2020 16.04.2020 Faktúra
20139 Služby VO v zmysle zmluvy Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 398,56 € 13.03.2020 13.03.2020 Faktúra
201196 Školenie Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Iné 42,00 € 15.07.2020 17.07.2020 Faktúra
2011028 Toner + Udržba mult. zar. Medveďov 00305588 Canton, s.r.o. Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 113,22 € 13.11.2020 15.11.2020 Faktúra
200938 Vykonávanie služieb Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Iné 144,00 € 08.06.2020 10.06.2020 Faktúra
20085 Faktúra za VO +údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 398,56 € 14.02.2020 13.03.2020 Faktúra
2005170 Odmeny výkonným umelcom Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,40 € 31.03.2020 02.04.2020 Faktúra
20033 Tlačianské práce Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 384,96 € 12.08.2020 14.08.2020 Faktúra
20026 Faktúra za verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 398,56 € 20.01.2020 25.02.2020 Faktúra
200182 Potlač vinových tašiek + tašky Medveďov 00305588 Bebop, s.r.o. 46731539 Stavebné práce, opravárenské práce 180,00 € 19.10.2020 21.10.2020 Faktúra
200139 Acer Notebook a servisná práca Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 624,00 € 02.10.2020 05.10.2020 Faktúra
200131 Toner - 2x - kanc. potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 80,00 € 11.09.2020 13.09.2020 Faktúra
200100072 Vypracovanie PD IBV Medveďov Medveďov 00305588 DKVIA, s.r.o. Iné 360,00 € 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
200076 Eset, Servisná práca, kans.p. Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Stavebné práce, opravárenské práce 203,70 € 08.06.2020 10.06.2020 Faktúra
20005 Faktúra za knihu Medveďov 00305588 Talamon s.r.o. 36274968 Kultúra, média, tlač 9,99 € 04.02.2020 17.02.2020 Faktúra
200037 Udržba MR a VO Medveďov 00305588 Benedek Karol 30084610 Iné 178,30 € 22.12.2020 24.12.2020 Faktúra
200027 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 50,00 € 04.03.2020 13.03.2020 Faktúra
2000089 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 13.02.2020 17.02.2020 Faktúra
200004 Faktúra za prevedené el.montážne práce Medveďov 00305588 Benedek Karol 30084610 Iné 505,45 € 18.02.2020 16.03.2020 Faktúra
192977 Faktúra za smetné nádoby Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 266,35 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
190577 Faktúra za nádoby Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 299,20 € 02.04.2020 22.03.2020 Faktúra
18 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 170,00 € 12.03.2020 16.03.2020 Faktúra
17-30032020 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 377,00 € 30.03.2020 02.04.2020 Faktúra
1582020 Faktúra za výmena termostatu - cintorín Medveďov 00305588 Ingrid Lineková - Petina 41909275 Iné 154,00 € 24.03.2020 27.03.2020 Faktúra
1560009474 Tlačivá - Potvrdenie o pobyte Medveďov 00305588 Centrum polygrafických služieb 42272360 Iné 19,82 € 11.06.2020 13.06.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »