Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210015 Respirátor FFP2 - 1170 ks Medveďov 00305588 Cramix, s.r.o. 52841618 Iné 526,50 € 04.03.2021 06.03.2021 Faktúra
20210015 VZ Materiál a Oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 726,80 € 20.09.2021 22.09.2021 Faktúra
20210003 Vypracovanie žiadosti o NFP Medveďov 00305588 Regio Solution s.r.o. 50426249 Iné 1 000,00 € 03.02.2021 05.02.2021 Faktúra
200100377 Mš - Obliečky Medveďov 00305588 Czech Textile Production,s.r.o. 09233466 Iné 165,80 € 08.06.2021 10.06.2021 Faktúra
200016014418 FA za prijatú platbu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 209,70 € 13.07.2021 15.07.2021 Faktúra
2/21 Betonárske práce 3/2021 Medveďov 00305588 Lorincz Ladislav-Výroba z betónu-Betonárske práce 47770678 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 06.04.2021 08.04.2021 Faktúra
2 Za režijné náklady -1/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 15.02.2021 17.02.2021 Faktúra
1995/2021 Za ročné vedenie účtu Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 66,59 € 29.12.2021 30.12.2021 Faktúra
1945805794 Telefon Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 372,65 € 04.10.2021 06.10.2021 Faktúra
1945804341 Súčiastky pre mobilné telefóny Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 56,97 € 30.09.2021 01.10.2021 Faktúra
19 Za režijné náklady - 4/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 19.05.2021 22.05.2021 Faktúra
18/2021 6BJ-Za opravu plynového kotla Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 169,00 € 08.06.2021 10.06.2021 Faktúra
17-31032021 za vývoz odpadovej vody - 3/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 520,00 € 01.04.2021 03.04.2021 Faktúra
17 Obedy 4/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 28,00 € 19.05.2021 21.05.2021 Faktúra
1560010971 Tlačivá - Evidencia obyvat. Medveďov 00305588 Centrum polygrafických služieb 42272360 Kultúra, média, tlač 19,82 € 08.04.2021 10.04.2021 Faktúra
1428431 Tlačiarské služby Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 14,15 € 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
1410560 Tlačiarské služby - Poštový poukaz-500ks Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 13,67 € 22.03.2021 24.03.2021 Faktúra
139072021 DHZ Budova-Všeobecný Materiál Medveďov 00305588 Ferrofruct, s.r.o. 48268381 Iné 147,41 € 13.07.2021 15.07.2021 Faktúra
1310234 Vypracovanie potvrdenia k projektu Medveďov 00305588 šOP- Banská Bystrica Právne a konzultačné služby 35,00 € 22.02.2021 24.02.2021 Faktúra
13/21 Za vyhotovenie geometr. plánu Medveďov 00305588 Horváth Jozef 32328435 Iné 250,00 € 01.07.2021 03.07.2021 Faktúra
12377/2021 Vlajky:EU+SR Medveďov 00305588 Vlajky.EU s.r.o. 28511042 Iné 67,20 € 03.12.2021 05.12.2021 Faktúra
1212207028 Mš - Tlačivá Medveďov 00305588 ŠEVT, a.s. 31331131 Kultúra, média, tlač 10,49 € 18.08.2021 20.08.2021 Faktúra
121168989 Reflexná bunda Medveďov 00305588 Dual Trade s.r.o. Iné 44,08 € 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
12/2021 Preprava obedov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 288,16 € 04.08.2021 06.08.2021 Faktúra
11/2021 za maliarske a natieračské práce Medveďov 00305588 Imrich Harmati, maliar-natierač, 36895628 Stavebné práce, opravárenské práce 1 500,00 € 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
11 za obedy - január-marec Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 29,60 € 13.04.2021 15.04.2021 Faktúra
1021365555 medvedov.sk - Doména Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 06.12.2021 08.12.2021 Faktúra
1021103328 Webhosting pre medvedov-1 Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 88,81 € 30.03.2021 02.04.2021 Faktúra
10-26022021 za vývoz odpadovej vody - 2/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 351,00 € 01.03.2021 03.03.2021 Faktúra
1/2021 Garážová brána - Garáž OcÚ Medveďov 00305588 Tibor Bereczki Iné 1 850,00 € 21.09.2021 23.09.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »