Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4427750941 Preddavok na plyn (12/2021) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 722,00 € 08.12.2021 10.12.2021 Faktúra
4427721573 Zemný plyn - 9/2021 Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,90 € 09.09.2021 11.09.2021 Faktúra
4417495794 Preddavok na plyn (6/2021) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,90 € 07.06.2021 09.06.2021 Faktúra
44/2021 údržba náj. bytov 6 b.j. Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Iné 227,00 € 08.12.2021 10.12.2021 Faktúra
44-30072021 za vývoz odpadovej vody - 7/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 676,00 € 30.07.2021 02.08.2021 Faktúra
4284034632 Vyúčtovacia faktúra Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -102,43 € 15.01.2021 17.01.2021 Faktúra
41210122 Mzdové náklady na COVID-19 Medveďov 00305588 Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder 31396674 Iné 238,59 € 08.02.2021 10.02.2021 Faktúra
41210109 Mzdové náklady na COVID-19 Medveďov 00305588 Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder 31396674 Iné 178,94 € 08.02.2021 10.02.2021 Faktúra
402021 Udržba a čistenie plyn. kotla Protherm - Medveďov 206/5 Medveďov 00305588 Róbert Jeskó Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 60,00 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
402000309 Vodné - TJ Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 3,89 € 14.01.2021 16.01.2021 Faktúra
38 Obedy 200ks Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 240,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
37-26062021 za vývoz odpadovej vody - 6/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 403,00 € 28.06.2021 30.06.2021 Faktúra
364/21/104 Servisná prehliadka Medveďov 00305588 Auto-Impex spol s.r.o. 17329477 Iné 339,00 € 16.02.2021 18.02.2021 Faktúra
36233315 Osobná Doprava - Letný tábor Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 150,00 € 13.07.2021 15.07.2021 Faktúra
34 Obedy 6,7/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 56,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
30-27052021 za vývoz odpadovej vody - 5/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 442,00 € 27.05.2021 29.05.2021 Faktúra
30 Za režijné náklady - 5/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
28/2021 Preprava obedov - 7-12/2021 Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 277,20 € 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
2642656473 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 75,67 € 15.12.2021 17.12.2021 Faktúra
2637992686 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 73,87 € 16.11.2021 18.11.2021 Faktúra
2633324792 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 81,41 € 18.10.2021 20.10.2021 Faktúra
263112021 Ocú - Vš.materiál Medveďov 00305588 Ferrofruct, s.r.o. 48268381 Iné 84,60 € 06.12.2021 08.12.2021 Faktúra
2628665760 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 75,60 € 16.09.2021 18.09.2021 Faktúra
2624018358 Telefonné-Mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 76,54 € 16.08.2021 18.08.2021 Faktúra
2619438427 Telefonné-Mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 76,74 € 15.07.2021 17.07.2021 Faktúra
2614846623 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 78,97 € 15.06.2021 16.06.2021 Faktúra
2610312998 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 77,47 € 17.05.2021 19.05.2021 Faktúra
2605730445 Telefonné-Mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 73,87 € 22.04.2021 24.04.2021 Faktúra
2601114958 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 75,07 € 23.03.2021 25.03.2021 Faktúra
26 Za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 10.06.2021 12.06.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »