Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7112292166 Záloha na energie-4/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 172,80 € 08.04.2022 10.04.2022 Faktúra
7103655894 Záloha na energie (1/2022) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 150,98 € 10.02.2022 12.02.2022 Faktúra
7010870821 Preplatok el.energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -9,20 € 12.12.2022 30.12.2022 Faktúra
7 Za režijné náklady - 01+02/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 11.03.2022 12.03.2022 Faktúra
66-27102022 Faktúra za vývoz odpadových vôd 10/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 648,00 € 27.10.2022 07.11.2022 Faktúra
59-30092022 Faktúra za vývoz odpadových vôd 9/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 792,00 € 30.09.2022 05.10.2022 Faktúra
58/2022 Faktúra za opravu a údržbu plynového kotla MŠ Medveďov 00305588 Vörös Karol 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 187,00 € 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
52-25082022 Faktúra za vývoz odpadových vôd 8/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 720,00 € 25.08.2022 14.09.2022 Faktúra
46-29072022 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 648,00 € 01.08.2022 12.09.2022 Faktúra
4497579362 Faktúra za preddavok na plyn 10/2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 796,00 € 07.10.2022 07.11.2022 Faktúra
4494490383 Zemný plyn-90,203,222 Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 849,00 € 01.02.2022 03.02.2022 Faktúra
4490456547 Faktúra za zemný plyn 9/2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 927,00 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
4487590369 Zemný plyn-5/2022 Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 2 417,60 € 09.05.2022 11.05.2022 Faktúra
4474528745 Faktúra za zemný plyn 8/2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 927,00 € 09.08.2022 14.09.2022 Faktúra
4474502308 Preddavok na plyn (4/2022) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 2 417,60 € 07.04.2022 09.04.2022 Faktúra
4467505716 Faktúra za preddavok na plyn 7/2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 826,60 € 11.07.2022 12.09.2022 Faktúra
4460586939 Faktúra za preddavok na plyn 11/2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 390,20 € 07.11.2022 07.11.2022 Faktúra
4457372721 Faktúra za preddavok na plyn 12/2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 390,20 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
4454871075 Preddavok na plyn (3/2022) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 849,00 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
445/2022 Faktúra za členský príspevok na rok 2023 Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava 584614 Iné 97,87 € 25.11.2022 30.11.2022 Faktúra
4445075709 Preddaovok na plyn-6/2022 Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 2 417,60 € 07.06.2022 09.06.2022 Faktúra
4295026341 Faktúra za plyn - preplatok Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny -122,59 € 28.09.2022 05.10.2022 Faktúra
4214039624 Vyúčtovacia FA plyn -1/2021 Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -408,92 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
42022 Za inštalatérské práce - MŠ Medveďov 00305588 Peter Olláry - OP Mont Palivá, energie, voda, telefóny 594,00 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
4-28012022 za vývoz odpadovej vody-1/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 504,00 € 28.01.2022 30.01.2022 Faktúra
39-30062022 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 912,00 € 01.07.2022 12.09.2022 Faktúra
35/2022 Faktúra za rozvoz obedov Medveďov 00305588 SHR Vörös Marián 36897451 Iné 264,00 € 15.12.2022 30.12.2022 Faktúra
32-26052022 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 744,00 € 27.05.2022 29.05.2022 Faktúra
32 Faktúra za režijné náklady 11,12/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 510,00 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
29022022 VŠ materiál Medveďov 00305588 Ferrofruct, s.r.o. 48268381 Iné 503,28 € 01.03.2022 03.03.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »