Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
11/2021 za maliarske a natieračské práce Medveďov 00305588 Imrich Harmati, maliar-natierač, 36895628 Stavebné práce, opravárenské práce 1 500,00 € 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
7101058042 Stravné lístky -9/2021 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 818,15 € 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
21591 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Stavebné práce, opravárenské práce 428,58 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
8120030647 Vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 25,92 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
8120031269 Vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
8120031268 Vodné - 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 10,37 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
8120031267 Vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 9,07 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
8120030651 Vodné - 214 KD Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 55,74 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
8120030650 Vodné - 203-MŠ Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 27,22 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
8120030649 Vodné - 341 Šport Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 24,62 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
8120030648 Vodné- Cintorín Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 149,06 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
8120030160 Vodné DHZ - 172 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 73,88 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
4467455639 Zemný plyn - 10/2021 - 90,203,222 Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,90 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
7731297030 Záloha na energie (10/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 86,68 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
7731297031 Záloha na energie (10/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 51,45 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
7731297032 Záloha na energie (10/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 54,52 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
7731297147 Záloha na energie (10/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 23,24 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
7731297233 Záloha na energie (10/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 80,60 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
7731297239 Záloha na energie (10/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 60,00 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
7161332401 Nedoplatok el. energie - 9/2021 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 141,71 € 08.10.2021 10.10.2021 Faktúra
202115 Za hudobné vystúpenie spevákov Medveďov 00305588 Klub Priateľov maďarskej piesne v SR 37835734 Kultúra, média, tlač 370,00 € 10.10.2021 12.10.2021 Faktúra
210157 Kanc.Potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 102,60 € 11.10.2021 13.10.2021 Faktúra
0153008102 Uhrada za služby vodp.hosp.,Zmesový KO,Vytr.Zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 124,45 € 12.10.2021 14.10.2021 Faktúra
0143020176 Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 12.10.2021 13.10.2021 Faktúra
2633324792 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 81,41 € 18.10.2021 20.10.2021 Faktúra
202104187 MŠ-Vš.materiál Medveďov 00305588 Maquita s.r.o. 36316881 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 38,69 € 20.10.2021 22.10.2021 Faktúra
64-28102021 za vývoz odpadovej vody - 10/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 396,00 € 28.10.2021 30.10.2021 Faktúra
8649351860 Preddavok na plyn (11/2021) Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
8293542572 Telefonné + volania internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,97 € 04.11.2021 06.11.2021 Faktúra
8120036966 Vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 14,26 € 04.11.2021 06.11.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »