Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0153006800 Zber-Textil 10./2020 Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 71,28 € 11.11.2020 13.11.2020 Faktúra
0153006807 Zber, Odvoz a uloženie odp. Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 361,50 € 11.11.2020 13.11.2020 Faktúra
20686 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 12.11.2020 14.11.2020 Faktúra
2011028 Toner + Udržba mult. zar. Medveďov 00305588 Canton, s.r.o. Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 113,22 € 13.11.2020 15.11.2020 Faktúra
61 Za režijné náklady -10/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 16.11.2020 18.11.2020 Faktúra
65 Obedy -10/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 32,00 € 16.11.2020 18.11.2020 Faktúra
20207048 MŠ-Čistiace potreby Medveďov 00305588 GASTROBAL s.r.o. 46841075 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 37,06 € 18.11.2020 20.11.2020 Faktúra
2582471143 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 75,07 € 23.11.2020 25.11.2020 Faktúra
32/2020 Za vykonanie práce na plynových spotrebičoch Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Palivá, energie, voda, telefóny 495,00 € 24.11.2020 26.11.2020 Faktúra
71-27112020 za vývoz OV Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 351,00 € 27.11.2020 29.11.2020 Faktúra
200100072 Vypracovanie PD IBV Medveďov Medveďov 00305588 DKVIA, s.r.o. Iné 360,00 € 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
9000380438 Pož.Zbr.-Výmena regulátorov Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 56,16 € 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
8697464993 Preddavok na plyn (12/2020) Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 02.12.2020 04.12.2020 Faktúra
8273194764 Telefonné + volania internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 102,50 € 04.12.2020 06.12.2020 Faktúra
2020049 Nakladnenie a odvoz biolog. odpadu Medveďov 00305588 Ing. Zoltán Horváth - SHR 30725984 Iné 1 704,00 € 07.12.2020 09.12.2020 Faktúra
7181100523 Záloha na energie-Nedoplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 134,40 € 07.12.2020 09.12.2020 Faktúra
4434588158 Preddavok na plyn (12/2020) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 07.12.2020 09.12.2020 Faktúra
8020049376 Vodné - 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 7,78 € 07.12.2020 09.12.2020 Faktúra
8020049347 Vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 07.12.2020 09.12.2020 Faktúra
8020049375 Vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 07.12.2020 09.12.2020 Faktúra
7001093258 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 674,58 € 07.12.2020 09.12.2020 Faktúra
74 Za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 08.12.2020 10.12.2020 Faktúra
73 Obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 22,40 € 08.12.2020 10.12.2020 Faktúra
0153006934 Zber, odvoz a uloženie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 428,77 € 10.12.2020 12.12.2020 Faktúra
0153006935 Zhodnotenie textilu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 71,28 € 10.12.2020 12.12.2020 Faktúra
202062 Vykonávanie služieb -GDPR Medveďov 00305588 ITAK s.r.o. 36523488 Právne a konzultačné služby 144,00 € 11.12.2020 13.12.2020 Faktúra
20745 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 14.12.2020 16.12.2020 Faktúra
1020334167 Doména - medvedov.sk Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 14.12.2020 16.12.2020 Faktúra
202057 Mš - Vianočné darčeky Medveďov 00305588 Vesna LC, s.r.o. Iné 32,96 € 14.12.2020 16.12.2020 Faktúra
202019 Audit za rok 2019 Medveďov 00305588 Ing. Dagmar Horáková 000000 Iné 1 000,00 € 15.12.2020 17.12.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »