12/2021 |
Preprava obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
288,16 € |
04.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
217552 |
Smetná nádoba - 10ks-120L |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
287,38 € |
30.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021 |
Preprava obedov - 7-12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
277,20 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210046 |
Servisná práca + kanc. potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
257,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8419594369 |
Vyúčtovacia faktúra - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,68 € |
15.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7770588264 |
Elektrická energia - 1.polrok 2021-KAM. SYS. |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,66 € |
15.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7631850738 |
Záloha na energie - Kmaerový systém |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,66 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20789 |
VO - Nadspotreba v obci |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
252,10 € |
15.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21 |
Za vyhotovenie geometr. plánu |
Medveďov |
00305588 |
Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
250,00 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210040 |
Vš.sluzby - VO, MR, PR.Plošín |
Medveďov |
00305588 |
Karol Benedek |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
249,41 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018906 |
Predaj nádob-120L a odvoz 120L nádoby a zhodnot. odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
248,40 € |
14.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7181108217 |
Záloha na energie - Kmaerový systém |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
246,85 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21029 |
Náklady na propagáciu |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
244,80 € |
01.10.2021 |
|
|
03.10.2021 |
|
|
Faktúra |
38 |
Obedy 200ks |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
240,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210122 |
Mzdové náklady na COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder |
31396674 |
Iné |
238,59 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021 |
údržba náj. bytov 6 b.j. |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Iné |
227,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
200016014418 |
FA za prijatú platbu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
209,70 € |
13.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021163 |
Týždenník:,,Csallóköz´´ |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
198,00 € |
24.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
83 |
Za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
19.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2 |
Za režijné náklady -1/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19 |
Za režijné náklady - 4/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
19.05.2021 |
|
|
22.05.2021 |
|
|
Faktúra |
26 |
Za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30 |
Za režijné náklady - 5/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019722 |
Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
180,00 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210109 |
Mzdové náklady na COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder |
31396674 |
Iné |
178,94 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21024 |
Náklady na propagáciu |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
176,99 € |
03.09.2021 |
|
|
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021 |
6BJ-Za opravu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
169,00 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
200100377 |
Mš - Obliečky |
Medveďov |
00305588 |
Czech Textile Production,s.r.o. |
09233466 |
Iné |
165,80 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7151427393 |
Nedoplatok Elektr.Energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,90 € |
06.08.2021 |
|
|
08.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7151438015 |
Nedoplatok Elektr.Energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,28 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |