01/2021 |
Rozprávky |
Medveďov |
00305588 |
Szelecká Monika |
000000 |
Iné |
150,00 € |
21.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
36233315 |
Osobná Doprava - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
150,00 € |
13.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202112 |
Za sprostredkovanie vystúpenia F.S. |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
15.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA16/2021 |
Vypr.násl.monit.správy pre projekt: bezpl. wifi |
Medveďov |
00305588 |
Individual s.r.o. |
|
Iné |
150,00 € |
12.01.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8120030648 |
Vodné- Cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,06 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
139072021 |
DHZ Budova-Všeobecný Materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
147,41 € |
13.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
22408816 |
Tork Toalet.papier + Refl Utierk |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
145,92 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7161345581 |
Nedoplatok el. energie - 10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Centrum,a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,90 € |
12.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211024 |
GDPR - 6-11/2021 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019491 |
Odvoz a Zhodnotenie Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
144,00 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019798 |
Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
144,00 € |
10.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21058 |
OSB |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Bott |
32320361 |
Iné |
144,00 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
212124 |
GDPR na 6 mesiacov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7161332401 |
Nedoplatok el. energie - 9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
141,71 € |
08.10.2021 |
|
|
10.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202119820 |
Servis Kamerového Systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
139,30 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7141534618 |
Nedoplatok elektr. energie - KD |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
135,76 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210090 |
Pánske tričko, Dámske tričko |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Viktória Szabó |
47094109 |
Kultúra, média, tlač |
134,40 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7131743602 |
Nedoplatok elektr. energie - KD |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,91 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7210875905 |
Nedoplatok el. energie - 2/2021 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,34 € |
05.03.2021 |
|
|
07.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7141473904 |
nedoplatok - Elektrická energia |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
131,87 € |
05.02.2021 |
|
|
07.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7171209971 |
Záloha na KD-energie (5/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
131,74 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021034 |
Ročná aktualizácia dát |
Medveďov |
00305588 |
NG Informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
130,00 € |
03.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7200942471 |
Nedoplatok el. energie - 3/2021 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
129,42 € |
09.04.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7171182623 |
Nedoplatok elektr. energie - KD |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,47 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8120020170 |
Vodné - Cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,96 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7181118853 |
Nedoplatok elektr. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,38 € |
07.05.2021 |
|
|
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210260 |
Licenčné poplatky za obd. od 01.07.2021 do 01.07.2022 |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Iné |
114,60 € |
15.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210157 |
Kanc.Potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
102,60 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8275064569 |
Telefonné + volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,97 € |
28.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8278769127 |
Telefonné + volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,97 € |
05.03.2021 |
|
|
07.03.2021 |
|
|
Faktúra |