8697698048 |
Preddavok na plyn-DHZ-9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
03.09.2021 |
|
|
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289837991 |
Telefonné a volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,97 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7641898233 |
Záloha na energie (9/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,00 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7641898224 |
Záloha na energie (9/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,60 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7641898134 |
Záloha na energie (9/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
23,24 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7641898019 |
Záloha na energie (9/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,52 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7641898018 |
Záloha na energie (9/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,45 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7641898017 |
Záloha na energie (9/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,68 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7151438015 |
Nedoplatok Elektr.Energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,28 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4427721573 |
Zemný plyn - 9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7101052031 |
Stravné lístky -8/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
732,13 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8120026055 |
Vodné-260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8120026054 |
Vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8120026053 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,78 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21530 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019998 |
Odvoz Nádoby a Zhodn.Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
13.09.2021 |
|
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0153007979 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 389,44 € |
13.09.2021 |
|
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2628665760 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,60 € |
16.09.2021 |
|
|
18.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210015 |
VZ Materiál a Oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
726,80 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210024 |
Dopravné |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
340,00 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021 |
Garážová brána - Garáž OcÚ |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Bereczki |
|
Iné |
1 850,00 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
217552 |
Smetná nádoba - 10ks-120L |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
287,38 € |
30.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1945804341 |
Súčiastky pre mobilné telefóny |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,97 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
58-30092021 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 |
17679419 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
648,00 € |
01.10.2021 |
|
|
03.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21029 |
Náklady na propagáciu |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
244,80 € |
01.10.2021 |
|
|
03.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1945805794 |
Telefon |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
372,65 € |
04.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8659011962 |
Preddavok na plyn (10/2021) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
04.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8033020110011 |
Post Box -10-12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
17,70 € |
05.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291693481 |
Telefonné + volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,97 € |
05.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021 |
za maliarske a natieračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Imrich Harmati, maliar-natierač, |
36895628 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |