4/2023 |
Faktúra za režijné náklady 1-3/2023 |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
765,00 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0153009878 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 893,13 € |
03.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320118116 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
80-29122022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
912,00 € |
04.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
01/2023 |
Faktúra za výkon verejného obstarávania |
Medveďov |
00305588 |
VV3, s.r.o. |
50548956 |
Iné |
500,00 € |
04.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7301000887 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
697,69 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4810029866 |
Faktúra za úrok z omeškania |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,83 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7250068547 |
Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,24 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7131858769 |
Faktúra za elektrickú energiu - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-460,82 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7370024672 |
Faktúra za elektrickú energiu - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-170,66 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7390020207 |
Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,80 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7390020206 |
Faktúra za elektrickú energiu - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-304,91 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7390020205 |
Faktúra za elektrickú energiu - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-309,33 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7230871059 |
Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
154,59 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8221072248 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,64 € |
11.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8221072247 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,40 € |
11.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8221072246 |
Faktúra za vodné 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,63 € |
11.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8221071483 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,24 € |
11.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8221071482 |
Faktúra za vodné - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,70 € |
11.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8221071481 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,22 € |
11.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8221071480 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,73 € |
11.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8221071479 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,64 € |
11.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230184 |
GDPR - 9.školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
12.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8424534967 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-116,29 € |
13.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
VF23028 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
13.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2702854054, 2702850850 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,82 € |
16.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5303509738 |
Faktúra za darček - tombola na ples |
Medveďov |
00305588 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
Iné |
57,25 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202327 |
Faktúra za - Zmeny stavu vlastníkov za predchádzajúci rok + archív |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Iné |
130,00 € |
16.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4200107285 |
Vyúčtovacia faktúra za rok 2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-1 657,70 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23kdi00021 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
19.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |