Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0143029952 Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 36,90 € 02.12.2025 09.12.2025 Faktúra
1025386634 Faktúra za doménu medvedov.sk Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 20,79 € 01.12.2025 09.12.2025 Faktúra
8172906653 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 01.12.2025 09.12.2025 Faktúra
47-27112025 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 682,00 € 27.11.2025 28.11.2025 Faktúra
20250021 Faktúra za VZ materiál, oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 350,00 € 24.11.2025 28.11.2025 Faktúra
2858272628, 2858270217 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 121,22 € 17.11.2025 28.11.2025 Faktúra
25VF00028 Faktúra za zverejnenie informácií Medveďov 00305588 GreatFirm s.r.o. 54361800 Kultúra, média, tlač 200,00 € 12.11.2025 14.11.2025 Faktúra
61 Faktúra za obedy - MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 46,20 € 12.11.2025 14.11.2025 Faktúra
64 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 12.11.2025 14.11.2025 Faktúra
7132180188 Faktúra za elektrickú energiu - KD Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 196,16 € 11.11.2025 14.11.2025 Faktúra
9000554090 Faktúra za výmenu regulátorov Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 57,56 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra
4490628443 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 142,50 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra
4490628443 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 142,50 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra
7501015276 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 252,83 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra
8521046619 Faktúra za vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 15,62 € 07.11.2025 14.11.2025 Faktúra
8521046618 Faktúra za vodné - 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,50 € 07.11.2025 14.11.2025 Faktúra
8521040617 Faktúra za vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,93 € 07.11.2025 14.11.2025 Faktúra
7554072601 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 119,61 € 05.11.2025 14.11.2025 Faktúra
7554072602 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 140,82 € 05.11.2025 14.11.2025 Faktúra
7554072603 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 70,92 € 05.11.2025 14.11.2025 Faktúra
7554072623 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 27,99 € 05.11.2025 14.11.2025 Faktúra
7554072666 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 63,24 € 05.11.2025 14.11.2025 Faktúra
7554072670 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 11,61 € 05.11.2025 14.11.2025 Faktúra
5512 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 684,68 € 05.11.2025 05.11.2025 Faktúra
0143029575 Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 44,28 € 05.11.2025 14.11.2025 Faktúra
1252025 Faktúra za rozvoz obedov - MŠ Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 105,64 € 04.11.2025 14.11.2025 Faktúra
0143029747 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 73,80 € 04.11.2025 14.11.2025 Faktúra
0153014231 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 844,25 € 04.11.2025 04.11.2025 Faktúra
8622168817 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 03.11.2025 14.11.2025 Faktúra
0143029695 Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 73,80 € 03.11.2025 14.11.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »