Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0004 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 83,40 € 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0019 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 111,20 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
01/2024 Faktúra za opravu plynového kotla Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 397,00 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
0127 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 88,96 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
0143025455 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0143025669 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0153011390 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 188,91 € 04.01.2024 22.01.2024 Faktúra
0153011517 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 759,42 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0153011641 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 190,82 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
102493816 Faktúra za THE Hosting medvedov_1 Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 57,46 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
1241215 Faktúra za aktualizáciu programov Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 372,00 € 13.03.2024 20.03.2024 Faktúra
13/2024 Faktúra za monitoring komárov Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 31870236 Iné 122,56 € 25.01.2024 31.01.2024 Faktúra
2/2024 Faktúra za vykonanie kontroly, čistenia komínov Medveďov 00305588 BERBA, s.r.o. 31444121 Stavebné práce, opravárenské práce 54,00 € 09.01.2024 22.01.2024 Faktúra
2024038 Faktúra za aktualizáciu programu Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 130,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
20242033 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 73,96 € 16.01.2024 24.01.2024 Faktúra
240012 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 88,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
240100004 Faktúra za dopravné značenie Medveďov 00305588 HORIZONT AL, s.r.o. 36220027 Iné 52,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Faktúra
2401247 Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 38,40 € 23.01.2024 24.01.2024 Faktúra
240179 Faktúra za GDPR - školenie Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
240218 Faktúra za smetné nádoby Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Stavebné práce, opravárenské práce 327,12 € 09.01.2024 22.01.2024 Faktúra
24023834 Spevácky zbor Medveďov - Tričká Medveďov 00305588 Dual Trade s.r.o. Iné 209,40 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
24kdi00020 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 25.01.2024 31.01.2024 Faktúra
2756794944, 2756795508 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 59,81 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
2761378805, 2761375746 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 56,28 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
276596347, 2765967489 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 61,00 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
3624019367 Faktúra za tombolu na ples Medveďov 00305588 ELEKTROSPED a.s. 35765038 Iné 79,30 € 29.01.2024 31.01.2024 Faktúra
4-29012024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 648,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Faktúra
4100120421 Vyúčtovacia faktúra za plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny -651,28 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
44 Faktúra za obedy MŠ Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 92,40 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
4487698539 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 »