FCC Slovensko, s.r.o.
Informácie
- Názov: FCC Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31318762
- Adresa: Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0153008102 | Uhrada za služby vodp.hosp.,Zmesový KO,Vytr.Zneškodnenie odpadu | Medveďov | 00305588 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 2 124,45 € | 12.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||
0143020176 | Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu | Medveďov | 00305588 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 72,00 € | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | ||||
0143020498 | Odvoz nádoby | Medveďov | 00305588 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 72,00 € | 12.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | ||||
0153008221 | Zber, odvoz a uloženie KO | Medveďov | 00305588 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 1 389,96 € | 12.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | ||||
0153008339 | Zber, odvoz a uloženie odpadu | Medveďov | 00305588 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 1 271,22 € | 10.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | ||||
0143020576 | Kuchynský odpad | Medveďov | 00305588 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 36,00 € | 10.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | ||||
0153002781 | Faktúra za zneškodnenie odpadu | Medveďov | 00305588 | ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 90051 Zohor | 31318762 | Iné | 1 184,32 € | 13.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | ||||
0157004165 | Faktúra za zneškodnenie odpadu | Medveďov | 00305588 | ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 90051 Zohor | 31318762 | Iné | 116,37 € | 13.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | ||||
0143008600 | Faktúra za zneškodnenie odpadu | Medveďov | 00305588 | ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 90051 Zohor | 31318762 | Iné | 56,91 € | 13.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | ||||
0153002816 | Faktúra za zneškodnenie odpadu | Medveďov | 00305588 | ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 90051 Zohor | 31318762 | Iné | 768,04 € | 10.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | ||||
0153002850 | Faktúra za zneškodnenie odpadu | Medveďov | 00305588 | ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 90051 Zohor | 31318762 | Iné | 758,55 € | 11.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||
0157004238 | Faktúra za zneškodnenie odpadu | Medveďov | 00305588 | ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 90051 Zohor | 31318762 | Iné | 79,68 € | 11.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||
0153002896 | Faktúra za zneškodnenie odpadu | Medveďov | 00305588 | ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 90051 Zohor | 31318762 | Iné | 777,52 € | 12.04.2016 | 30.04.2016 | Faktúra | ||||
0143008965 | Faktúra za zneškodnenie odpadu | Medveďov | 00305588 | ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 90051 Zohor | 31318762 | Iné | 406,00 € | 14.04.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | ||||
0153002929 | Faktúra za zneškodnenie odpadu | Medveďov | 00305588 | ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 90051 Zohor | 31318762 | Iné | 819,90 € | 18.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | ||||
0153002976 | Faktúra za zneškodnenie odpadu | Medveďov | 00305588 | ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 90051 Zohor | 31318762 | Iné | 804,72 € | 14.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | ||||
0153003020 | Faktúra za zneškodnenie odpadu | Medveďov | 00305588 | ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 90051 Zohor | 31318762 | Iné | 1 214,67 € | 15.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||
4/2016 | Zmluva o spolupráci - prenájom plochy na umiestnenie plošného reklamného panela počas trvania podujatia - Obecný deň | Medveďov | 00305588 | A.S.A Slovensko spol. s r.o., | 31318762 | Iné | 130,00 € | 24.06.2016 | 09.07.2016 | 10.07.2016 | 30.06.2016 | Ladislav Morva | starosta obce | Zmluva |
0157004381 | Faktúra za zneškodnenie odpadu | Medveďov | 00305588 | ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 90051 Zohor | 31318762 | Iné | 48,70 € | 15.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
0153003043 | Faktúra za zneškodnenie odpadu | Medveďov | 00305588 | ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská, 90051 Zohor | 31318762 | Stavebné práce, opravárenské práce | 815,41 € | 12.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra |