Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20180667 Faktúra za aktualizáciu databáz virtualnycintorin.sk Medveďov 00305588 3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 19,68 € 18.01.2019 31.01.2019 Faktúra
20190012 Faktúra za zverejňovanie nájomných zmlúv na www.virtualnycintorin.sk Medveďov 00305588 3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 17,40 € 18.02.2019 28.02.2019 Faktúra
20190199 Faktúra za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.sk Medveďov 00305588 3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 98,40 € 06.06.2019 28.06.2019 Faktúra
045/2019 Faktúra za beton C16/20 Medveďov 00305588 ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 36540668 Iné 357,84 € 10.06.2019 30.07.2019 Faktúra
20190074 Faktúra za osobnú dopravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 160,00 € 29.07.2019 30.07.2019 Faktúra
20190095 Faktúra na prepravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 470,00 € 03.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0022019 Faktúra za uverejnenie inzerátu v mesačníku SzóTár Medveďov 00305588 Alex II s.r.o. 36707511 Kultúra, média, tlač 300,00 € 12.02.2019 28.02.2019 Faktúra
FV211900594 Faktúra za mrazničku, tombola Medveďov 00305588 Andrea Shop s.r.o. 36277151 Iné 238,90 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
219110812 Faktúra za aktualizáciu dát Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Iné 411,26 € 07.11.2019 08.11.2019 Faktúra
192010011 Faktúra za pečiatka pre MŠ Medveďov 00305588 Aureus Services, s.r.o. 45442088 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 17,71 € 03.01.2019 31.01.2019 Faktúra
001/2019 Faktúra za čistenie a kontroly komínov Medveďov 00305588 Bartalos Robert - kominár 40283267 Stavebné práce, opravárenské práce 45,00 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
19070030 Faktúra za bavlnené obliečky pre MŠ Medveďov 00305588 Bc. Martin Adámek 88588378 Iné 195,80 € 27.02.2019 27.03.2019 Faktúra
190100035 Faktúra za audit RIÚZ 2018 Medveďov 00305588 Bildan s.r.o., Súkennícka 10, 821 09 Bratislava 35773031 Iné 1 200,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
67-30112019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 17679419 Iné 247,00 € 02.12.2019 09.12.2019 Faktúra
201901 Faktúra za sekanie a zlátenie písmena Medveďov 00305588 Csaplár Ján 17729831 Stavebné práce, opravárenské práce 100,00 € 08.08.2019 19.08.2019 Faktúra
1915038 Faktúra za tričká a diplomy Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 417,36 € 29.07.2019 30.07.2019 Faktúra
1915036 Faktúra za diplomy a letáky Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 98,40 € 29.07.2019 30.07.2019 Faktúra
1915050 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 35,10 € 04.10.2019 28.10.2019 Faktúra
1915051 Faktúra za propagačný materiál Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 64,80 € 04.10.2019 28.10.2019 Faktúra
1915052 Faktúra za diplomy a letáky Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 228,00 € 30.10.2019 31.10.2019 Faktúra
1900773 Faktúra za všeobecný materiál - DHZ Medveďov 00305588 DP KONTROL s.r.o. 35885131 Iné 1 470,00 € 27.08.2019 30.09.2019 Faktúra
4111182019 Faktúra za údržbu detského ihriska Medveďov 00305588 Dunstav prefabeton s r.o., 45340412 Stavebné práce, opravárenské práce 53,93 € 29.04.2019 30.04.2019 Faktúra
19024 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
19080 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 11.02.2019 28.02.2019 Faktúra
19151 Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 15.03.2019 30.04.2019 Faktúra
19211 Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 17.04.2019 30.04.2019 Faktúra
19268 Faktúra za poskytovanie služieb za správy verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 22.05.2019 27.06.2019 Faktúra
19325 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 14.06.2019 30.07.2019 Faktúra
19383 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 398,56 € 09.07.2019 30.07.2019 Faktúra
19440 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 398,56 € 03.09.2019 30.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »