32/135/2019 (VS: 5046898206) |
Elektrické variče 2 ks, mikrovlnná rúra 1 ks, dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
93,20 € |
14.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32/136/2019 (VS: 192847) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
158,09 € |
15.10.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32/137/2019 (VS:192867) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
20,65 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32/138/2019 (VS: 2019048) |
Pracovné oblečenie žiaci - súťaž |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
739,92 € |
23.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32/139/2019 (VS:219055032) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
94,16 € |
25.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32/140/2019 (VS: 3792019) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová - REMAN |
34220682 |
Iné |
19,32 € |
29.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32/141/2019 (VS: 10190784) |
Materiál na rozvod vzduchu - potrubie, guľové ventily, rýchlospojky, vsuvky, príchytky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
doem, s.r.o. |
36395480 |
Iné |
402,65 € |
29.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32/142/19 (VS: 300909883) |
Pracovné oblečenie žiaci - nohavice, tričká,blúzy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
225,29 € |
30.10.2019 |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32/143/2019 (VS:1900138) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TECHNOMAX, s.r.o. |
52554121 |
Iné |
575,17 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/144/2019 (VS:3081217361) |
PHM 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
505,91 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/145/2019 (VS: 5047554130) |
Konvektory + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
49,60 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/146/2019 (VS: 321901637) |
Elektromateriál - žiarovky 10ks, výbojky 2 ks, sodik.výbojka 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
82,42 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/147/2019 (VS: 9300020650) |
Gola sada |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DAMO Slovakia s.r.o. |
36344419 |
Iné |
444,00 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/148/2019 (VS: 20190612) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
267,80 € |
08.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/149/2019 (VS: 052019) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Šelestiak |
46780009 |
Iné |
269,00 € |
08.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/150/2019 (VS: 2191058265) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
37,25 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/151/2019 (VS: 2191058061) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
131,40 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/152/2019 (VS: 1202317) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 484,52 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/153/2019 (VS : 2191058444ň |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
34,78 € |
13.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/154/2019 (VS: 321901684) |
Elektromateriál pre odbornú učebňu TZB |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
1 067,89 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |