34/065/2019 (VS:1910214) |
Úradné skúšky, certifikát, cestovné náklady, preukazy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
396,67 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/064/2019 (VS:201903) |
Vykonanie OP-OS elektroinštalácie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lukáš Oleš |
44434723 |
Iné |
1 700,00 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/060/2019 (VS: 431902850) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 321,20 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/061/2019 (VS:431902858) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 573,20 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/059/2019 (VS:431902828) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
21,60 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/052/2019 (VS:1935102221) |
Propagácia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
300,00 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/032/2019 (VS:190269) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Metal Skoba - Barčík Dušan |
40281876 |
Iné |
336,07 € |
11.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/058/2019 (VS:2019020) |
Strava pre účastníkov stáže z PL-projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
959,64 € |
11.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/031/2019 (VS:190389) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
55,06 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/028/2019 (VS:2191012871) |
Tonery 1 ks + dobierka a dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
53,27 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/057/2019 (VS: 8228116460) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,06 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/053/2019 (VS:1920686) |
pranie, prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
140,56 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/054/2019 (VS:2019011) |
Za prianie a čistenie prádla za 2/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
221,24 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/055/2019 (VS:2019012) |
Za pranie a čistenie prádla za 2/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
46,97 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/051/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 02/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,22 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/050/2019 (VS: 8228192095) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/029/2019 (VS:2995429) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
133,51 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/030/2019 (VS:4591101376) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Iné |
271,25 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/027/2019 (VS:20190099) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
175,68 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/039/2019 (VS:656190054) |
Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko, Považsko-Bystricko-Púchovsko, Žilinsko-Bytčiansko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
781,20 € |
20.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |