Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
31/001/2018 (VS: 20180086) Čerpadlo Grundfos UPS 25-80 mm, term. zmieš. ventil 5/4" Tacanova bezpečnostný, Oventrop reg. v. 1" hydrocontrol slučk., OV sada 10:2 x mer.ven.R21 Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE, s.r.o. 47144432 Iné 574,60 € 01.03.2018 01.03.2018 Faktúra
31/002/2018 (VS: 20180093) Inštalatérsky materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE, s.r.o. 47144432 Iné 974,10 € 06.03.2018 06.03.2018 Faktúra
31/003/2018 (VS: 302180051) Epoxidová podlaha Stredná odborná škola stavebná 00893226 HELIOS SLOVAKIA, s.r.o. 31611851 Iné 970,08 € 06.03.2018 06.03.2018 Faktúra
31/004/2018 (VS: 218013) Oprava podlahy v inštalatérskej dielni vrátane dodania materiálu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Priemyselné podlahy A-Z, s.r.o. 44040237 Stavebné práce, opravárenské práce 4 426,38 € 05.03.2018 05.03.2018 Faktúra
31/005/2018 (VS: 218018) Oprava podlahy v odbornej učebni vykurovania vrátane dodania materiálu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Priemyselné podlahy A-Z, s.r.o. 44040237 Stavebné práce, opravárenské práce 3 554,77 € 12.03.2018 12.03.2018 Faktúra
32/001/2018 (VS: 1820011) Materiál na Roll up Stredná odborná škola stavebná 00893226 Multiexpo Sk s. r. o. 45605807 Iné 115,20 € 08.01.2018 08.01.2018 Faktúra
32/002/2018 (VS: 20180001) Bateria APC RBC2, RBC4 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 119,00 € 09.01.2018 09.01.2018 Faktúra
32/003/2018 (VS: 180003) ZZ RED.VENT. 03 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Iné 64,78 € 15.01.2018 15.01.2018 Faktúra
32/004/2018 (VS: 2181003134) Toner 3 ks + dobierka, dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 131,27 € 16.01.2018 16.01.2018 Faktúra
32/005/2018 (VS: 201800080) Konferenčná stolička 5 ks, konferenčné kreslo 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Nowy Styl SK, s.r.o. 36688631 Iné 1 260,84 € 16.01.2018 16.01.2018 Faktúra
32/006/2018 (VS: 299436) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 36,06 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
32/007/2018 (VS: 1156929242) Odborná literatúra Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinus, s.r.o. 45503249 Kultúra, média, tlač 25,85 € 25.01.2018 25.01.2018 Faktúra
32/008/2018 (VS: 20180172) Kreslo 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Monika Karolina Grata 04295501 Iné 214,00 € 25.01.2018 25.01.2018 Faktúra
32/009/2018 (VS: 299487) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 184,08 € 30.01.2018 30.01.2018 Faktúra
32/010/2018 (VS: 2018040086) Mobilné telefóny 6 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Iné 6,00 € 30.01.2018 30.01.2018 Faktúra
32/011/2018 (VS: 380391) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 NOVEL spol. s r.o. 36014541 Iné 544,22 € 01.02.2018 01.02.2018 Faktúra
32/012/2018 (VS: 2994158) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 131,54 € 06.02.2018 06.02.2018 Faktúra
32/013/2018 (VS: 20182012) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 70,54 € 08.02.2018 08.02.2018 Faktúra
32/014/2018 (VS: 321800101) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 684,55 € 08.02.2018 08.02.2018 Faktúra
32/015/2018 (VS: 1118020009) Rezivo + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 131,81 € 07.02.2018 07.02.2018 Faktúra
32/016/2018 (VS: 2181009761) Tonery 4 ks + dobierka a doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 147,82 € 12.02.2018 12.02.2018 Faktúra
32/017/2018 (VS: 101802006) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 141,91 € 13.02.2018 13.02.2018 Faktúra
32/018/2018 (VS: 1801862) Náradie a spotrebný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLS 3 TECHNACO, s.r.o. 31559581 Iné 174,24 € 16.02.2018 16.02.2018 Faktúra
32/019/2018 (VS: 55801206) Brúska GSS 23 AE Professional + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ing. Ján Buchanec Technik 33576009 Iné 136,80 € 19.02.2018 19.02.2018 Faktúra
32/020/2018 (VS: 2994275) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 81,91 € 22.02.2018 22.02.2018 Faktúra
32/021/2018 (VS: 2994202) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 66,77 € 22.02.2018 22.02.2018 Faktúra
32/022/2018 (VS: 2101801911) Toner Canon CRG708 + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 T&J Invest s.r.o. 50991698 Iné 74,20 € 21.02.2018 21.02.2018 Faktúra
32/023/2018 (VS: 1820169) Samolepiace fólie, nôž do plottra Stredná odborná škola stavebná 00893226 Multiexpo Sk s. r. o. 45605807 Iné 55,43 € 26.02.2018 26.02.2018 Faktúra
32/024/2018 (VS: 2994346) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 115,40 € 27.02.2018 27.02.2018 Faktúra
32/025/2018 (VS: 20182019) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 217,66 € 28.02.2018 28.02.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »