31/001/2018 (VS: 20180086) |
Čerpadlo Grundfos UPS 25-80 mm, term. zmieš. ventil 5/4" Tacanova bezpečnostný, Oventrop reg. v. 1" hydrocontrol slučk., OV sada 10:2 x mer.ven.R21 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE, s.r.o. |
47144432 |
Iné |
574,60 € |
01.03.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/002/2018 (VS: 20180093) |
Inštalatérsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE, s.r.o. |
47144432 |
Iné |
974,10 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/003/2018 (VS: 302180051) |
Epoxidová podlaha |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HELIOS SLOVAKIA, s.r.o. |
31611851 |
Iné |
970,08 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/004/2018 (VS: 218013) |
Oprava podlahy v inštalatérskej dielni vrátane dodania materiálu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Priemyselné podlahy A-Z, s.r.o. |
44040237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 426,38 € |
05.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/005/2018 (VS: 218018) |
Oprava podlahy v odbornej učebni vykurovania vrátane dodania materiálu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Priemyselné podlahy A-Z, s.r.o. |
44040237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 554,77 € |
12.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/001/2018 (VS: 1820011) |
Materiál na Roll up |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Multiexpo Sk s. r. o. |
45605807 |
Iné |
115,20 € |
08.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/002/2018 (VS: 20180001) |
Bateria APC RBC2, RBC4 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
119,00 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/003/2018 (VS: 180003) |
ZZ RED.VENT. 03 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
64,78 € |
15.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/004/2018 (VS: 2181003134) |
Toner 3 ks + dobierka, dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
131,27 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/005/2018 (VS: 201800080) |
Konferenčná stolička 5 ks, konferenčné kreslo 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Nowy Styl SK, s.r.o. |
36688631 |
Iné |
1 260,84 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/006/2018 (VS: 299436) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
36,06 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/007/2018 (VS: 1156929242) |
Odborná literatúra |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
Kultúra, média, tlač |
25,85 € |
25.01.2018 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/008/2018 (VS: 20180172) |
Kreslo 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Monika Karolina Grata |
04295501 |
Iné |
214,00 € |
25.01.2018 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/009/2018 (VS: 299487) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
184,08 € |
30.01.2018 |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/010/2018 (VS: 2018040086) |
Mobilné telefóny 6 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
6,00 € |
30.01.2018 |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/011/2018 (VS: 380391) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
NOVEL spol. s r.o. |
36014541 |
Iné |
544,22 € |
01.02.2018 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/012/2018 (VS: 2994158) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
131,54 € |
06.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/013/2018 (VS: 20182012) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
70,54 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/014/2018 (VS: 321800101) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
684,55 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/015/2018 (VS: 1118020009) |
Rezivo + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
131,81 € |
07.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/016/2018 (VS: 2181009761) |
Tonery 4 ks + dobierka a doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
147,82 € |
12.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/017/2018 (VS: 101802006) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
141,91 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/018/2018 (VS: 1801862) |
Náradie a spotrebný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLS 3 TECHNACO, s.r.o. |
31559581 |
Iné |
174,24 € |
16.02.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/019/2018 (VS: 55801206) |
Brúska GSS 23 AE Professional + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
Iné |
136,80 € |
19.02.2018 |
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/020/2018 (VS: 2994275) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
81,91 € |
22.02.2018 |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/021/2018 (VS: 2994202) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
66,77 € |
22.02.2018 |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/022/2018 (VS: 2101801911) |
Toner Canon CRG708 + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
T&J Invest s.r.o. |
50991698 |
Iné |
74,20 € |
21.02.2018 |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/023/2018 (VS: 1820169) |
Samolepiace fólie, nôž do plottra |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Multiexpo Sk s. r. o. |
45605807 |
Iné |
55,43 € |
26.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/024/2018 (VS: 2994346) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
115,40 € |
27.02.2018 |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/025/2018 (VS: 20182019) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
217,66 € |
28.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |