Technické služby


Informácie
  • Názov: Technické služby
  • IČO: 31826245
  • Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
722 Faktúra č. 20120091 Csóka Ottó Technické Služby 31826245 14,94 € 07.05.2012 07.05.2012 Faktúra
723 Faktúra 20120090 Nagy Teodor Technické Služby 31826245 29,88 € 07.05.2012 07.05.2012 Faktúra
724 Faktúra č. 20120089 GERA - VITAL spol. s.r.o. Technické Služby 31826245 67,81 € 07.05.2012 07.05.2012 Faktúra
725 Faktúra č. 20120088 Obec Baloň Technické Služby 31826245 435,87 € 07.05.2012 07.05.2012 Faktúra
726 Faktúra č. 20120087 Obecný úrad Patas Technické Služby 31826245 355,90 € 07.05.2012 07.05.2012 Faktúra
727 Faktúra č. 20120086 Obecný úrad Klucovec Technické Služby 31826245 206,72 € 07.05.2012 07.05.2012 Faktúra
728 Faktúra č. 20120085 Obecný úrad Medvedov Technické Služby 31826245 477,68 € 07.05.2012 07.05.2012 Faktúra
729 Faktúra č. 20120084 Obecný úrad Nárad Technické Služby 31826245 383,73 € 07.05.2012 07.05.2012 Faktúra
730 Faktúra č. 20120083 Obecný úrad Sap Technické Služby 31826245 373,65 € 07.05.2012 07.05.2012 Faktúra
731 Faktúra č. 20120082 Obecný úrad Gabčíkovo Technické Služby 31826245 4 180,75 € 07.05.2012 07.05.2012 Faktúra
732 Faktúra č. 20120081 Darnai a spol. s.r.o. Hostinec Jeleň Technické Služby 31826245 45,40 € 07.05.2012 07.05.2012 Faktúra
775 Faktúra č.: 20120108 Bučeková Navrátilová Oľga Technické Služby 31826245 40,00 € 15.05.2012 15.05.2012 Faktúra
776 Faktúra č.: 20120107 Šanca Karol Technické Služby 31826245 29,88 € 15.05.2012 15.05.2012 Faktúra
814 Faktúra č.: 2012019 Slov Dan, s.r.o. Technické Služby 31826245 50,00 € 31.05.2012 31.05.2012 Faktúra
845 Faktúra č.: 20120140 Némethová Magdolna Technické Služby 31826245 14,94 € 06.06.2012 06.06.2012 Faktúra
846 Faktúra č.: 20120139 Miestne kultúrne stredisko Technické Služby 31826245 90,80 € 06.06.2012 06.06.2012 Faktúra
847 Faktúra č.:20120138 Bojda Jaroslav Technické Služby 31826245 14,94 € 06.06.2012 06.06.2012 Faktúra
847 Faktúra č.:20120138 Bojda Jaroslav Technické Služby 31826245 14,94 € 06.06.2012 06.06.2012 Faktúra
848 Faktúra č: 20120137 Pekáreň Technické Služby 31826245 45,40 € 06.06.2012 06.06.2012 Faktúra
849 Faktúra č.: 20120136 Darnai a spol. s.r.o. Hostinec Jeleň Technické Služby 31826245 45,40 € 06.06.2012 06.06.2012 Faktúra