34/018/2019 (VS:42019) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
2 478,73 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/063/2019 (VS:62019) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
1 627,82 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/043/2019 (VS:1900234) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Matula |
35091118 |
Iné |
59,01 € |
26.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/009/2019 (VS:1901008) |
Kalibrácia prístroja, predĺženie licencie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
546,00 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/096/2019 (VS: 1904023) |
Kalibrácia prístrojov AT605/113 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
267,12 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/094/2019 (VS: 1906070) |
Kyslíkové čidlo + dopravné + balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
162,00 € |
02.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
34/181/2019 (VS: 197076) |
Kalibrácia emisného prístroja, nahrávanie diag. programu, oprava otáčkomera |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
469,92 € |
10.07.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
32/130/2019 (VS: 1909097) |
Jemný filter 5 ks + poštovné a balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
84,00 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/347/2019 (VS: 1912144) |
Servis na emisnom prístroji ATAL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
268,80 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/310/2019 (VS: 2084317) |
Erasmus +,Ubernachtung DE |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LAT Hotel & Apatmenthaus Berlín |
26665 |
Iné |
3 029,00 € |
18.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/013/2019 (VS:19101999) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
Iné |
59,02 € |
04.02.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/053/2019 (VS:1920686) |
pranie, prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
140,56 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/019/2019 (VS:1911950) |
pranie, prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
140,56 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/083/2019 (VS: 1929042) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
192,17 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/107/2019 (VS: 1937671) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
128,41 € |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/136/2019 (VS: 1946363) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
128,41 € |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/165/2019 (VS: 1954590) |
Prenájom rohoží 20.05.2019 - 16.06.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
167,88 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
34/019/2019 (VS: 1903898) |
Prenájom rohoží 01.12.2018 - 30.12.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,56 € |
11.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/196/2019 (VS: 1962699) |
Prenájom rohoží 17.06.2019 - 14.07.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2012/2019 (VS:1972024) |
Prenájom rohoží 15.07.2019 - 11.08.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
88,94 € |
22.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
34/241/2019 (VS: 1980279) |
Prenájom rohoží 12.8.2019 - 08.09.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
34/273/2019 (VS: 1989434) |
Pranie a prenájom rohoží 09.9.2019 - 06.10.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/306/2019 (VS: 1997911) |
Pranie a prenájom rohoží 07.10.2019 - 13.11.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/332/2019 (VS: 2007094) |
Pranie a prenájom rohoží 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
167,88 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/311/2019 (VS: 1903500017803) |
Erasmus +, Verpflegungkosten LSTE 021119 DE |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LSTE - Landesschule und Technische Einrichtung fur Brand- und KatS. |
|
Iné |
501,55 € |
18.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/064/2019 (VS:201903) |
Vykonanie OP-OS elektroinštalácie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lukáš Oleš |
44434723 |
Iné |
1 700,00 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/351/2019 (VS: 201912) |
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektroinštalácií, bleskozvodov a elektrických strojov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lukáš Oleš |
44434723 |
Iné |
3 055,00 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/109/2019 (VS: 1900197) |
Programovanie tel. ústredne KX-NCP-1000 + dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
M I K R O H U K O, spol. s r.o |
31560806 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,00 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/220/2019 (VS: 8885941) |
Hospodárske noviny predplatné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
219,00 € |
03.09.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
34/078/2019 (VS: 20190348) |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Marian Medlen - JurisDat |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
25,00 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |