Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/018/2019 (VS:42019) Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kysucká Koliba s.r.o. 50375610 Iné 2 478,73 € 19.02.2019 19.02.2019 Faktúra
34/063/2019 (VS:62019) Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kysucká Koliba s.r.o. 50375610 Iné 1 627,82 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
34/043/2019 (VS:1900234) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Matula 35091118 Iné 59,01 € 26.02.2019 26.02.2019 Faktúra
34/009/2019 (VS:1901008) Kalibrácia prístroja, predĺženie licencie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Vincze - GT 34777512 Iné 546,00 € 24.01.2019 24.01.2019 Faktúra
34/096/2019 (VS: 1904023) Kalibrácia prístrojov AT605/113 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Vincze - GT 34777512 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 267,12 € 11.04.2019 11.04.2019 Faktúra
32/094/2019 (VS: 1906070) Kyslíkové čidlo + dopravné + balné Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Vincze - GT 34777512 Iné 162,00 € 02.07.2019 02.07.2019 Faktúra
34/181/2019 (VS: 197076) Kalibrácia emisného prístroja, nahrávanie diag. programu, oprava otáčkomera Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Vincze - GT 34777512 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 469,92 € 10.07.2019 10.07.2019 Faktúra
32/130/2019 (VS: 1909097) Jemný filter 5 ks + poštovné a balné Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Vincze - GT 34777512 Iné 84,00 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
34/347/2019 (VS: 1912144) Servis na emisnom prístroji ATAL Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Vincze - GT 34777512 Iné 268,80 € 19.12.2019 19.12.2019 Faktúra
34/310/2019 (VS: 2084317) Erasmus +,Ubernachtung DE Stredná odborná škola stavebná 00893226 LAT Hotel & Apatmenthaus Berlín 26665 Iné 3 029,00 € 18.11.2019 18.11.2019 Faktúra
32/013/2019 (VS:19101999) Toner 1 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 Iné 59,02 € 04.02.2019 04.02.2019 Faktúra
34/053/2019 (VS:1920686) pranie, prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 140,56 € 07.03.2019 07.03.2019 Faktúra
34/019/2019 (VS:1911950) pranie, prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 140,56 € 05.02.2019 05.02.2019 Faktúra
34/083/2019 (VS: 1929042) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 192,17 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
34/107/2019 (VS: 1937671) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 128,41 € 02.05.2019 02.05.2019 Faktúra
34/136/2019 (VS: 1946363) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 128,41 € 27.05.2019 27.05.2019 Faktúra
34/165/2019 (VS: 1954590) Prenájom rohoží 20.05.2019 - 16.06.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 167,88 € 01.07.2019 01.07.2019 Faktúra
34/019/2019 (VS: 1903898) Prenájom rohoží 01.12.2018 - 30.12.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 140,56 € 11.01.2019 11.01.2019 Faktúra
34/196/2019 (VS: 1962699) Prenájom rohoží 17.06.2019 - 14.07.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 128,41 € 06.08.2019 06.08.2019 Faktúra
34/2012/2019 (VS:1972024) Prenájom rohoží 15.07.2019 - 11.08.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 88,94 € 22.08.2019 22.08.2019 Faktúra
34/241/2019 (VS: 1980279) Prenájom rohoží 12.8.2019 - 08.09.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 128,41 € 20.09.2019 20.09.2019 Faktúra
34/273/2019 (VS: 1989434) Pranie a prenájom rohoží 09.9.2019 - 06.10.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 128,41 € 18.10.2019 18.10.2019 Faktúra
34/306/2019 (VS: 1997911) Pranie a prenájom rohoží 07.10.2019 - 13.11.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 128,41 € 14.11.2019 14.11.2019 Faktúra
34/332/2019 (VS: 2007094) Pranie a prenájom rohoží 11/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 167,88 € 10.12.2019 10.12.2019 Faktúra
34/311/2019 (VS: 1903500017803) Erasmus +, Verpflegungkosten LSTE 021119 DE Stredná odborná škola stavebná 00893226 LSTE - Landesschule und Technische Einrichtung fur Brand- und KatS. Iné 501,55 € 18.11.2019 18.11.2019 Faktúra
34/064/2019 (VS:201903) Vykonanie OP-OS elektroinštalácie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lukáš Oleš 44434723 Iné 1 700,00 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
34/351/2019 (VS: 201912) Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektroinštalácií, bleskozvodov a elektrických strojov Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lukáš Oleš 44434723 Iné 3 055,00 € 20.12.2019 20.12.2019 Faktúra
34/109/2019 (VS: 1900197) Programovanie tel. ústredne KX-NCP-1000 + dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 M I K R O H U K O, spol. s r.o 31560806 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 108,00 € 06.05.2019 06.05.2019 Faktúra
34/220/2019 (VS: 8885941) Hospodárske noviny predplatné Stredná odborná škola stavebná 00893226 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 Kultúra, média, tlač 219,00 € 03.09.2019 03.09.2019 Faktúra
34/078/2019 (VS: 20190348) Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Marian Medlen - JurisDat 11821973 Kultúra, média, tlač 25,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »