34/061/2019 (VS:431902858) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 573,20 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/059/2019 (VS:431902828) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
21,60 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/052/2019 (VS:1935102221) |
Propagácia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
300,00 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/032/2019 (VS:190269) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Metal Skoba - Barčík Dušan |
40281876 |
Iné |
336,07 € |
11.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/058/2019 (VS:2019020) |
Strava pre účastníkov stáže z PL-projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
959,64 € |
11.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/028/2019 (VS:2191012871) |
Tonery 1 ks + dobierka a dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
53,27 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/053/2019 (VS:1920686) |
pranie, prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
140,56 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/054/2019 (VS:2019011) |
Za prianie a čistenie prádla za 2/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
221,24 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/055/2019 (VS:2019012) |
Za pranie a čistenie prádla za 2/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
46,97 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/029/2019 (VS:2995429) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
133,51 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/030/2019 (VS:4591101376) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Iné |
271,25 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/027/2019 (VS:20190099) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
175,68 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/039/2019 (VS:656190054) |
Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko, Považsko-Bystricko-Púchovsko, Žilinsko-Bytčiansko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
781,20 € |
20.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/044/2019 (VS:1935101662) |
MY Balík žilinský kraj |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
1 080,00 € |
26.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/043/2019 (VS:1900234) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Matula |
35091118 |
Iné |
59,01 € |
26.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/046/2019 (VS:19010274) |
Správa registratúry - komplexne a efektívne |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
40,00 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/048/2019 (VS:10190015) |
žalúzie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
1 489,92 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/025/2019 (VS:2995323) |
betón, lepidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
209,17 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/026/2019 (VS: 2019106) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
196,51 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/041/2019 (VS:2019082) |
Denný skipas |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
108,00 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/042/2019 (VS:2019083) |
Denný skipas |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
792,00 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/023/2019 (VS:20190037) |
Učebnice, pracovné zošity |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o. |
51319896 |
Iné |
38,00 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/018/2019 (VS:42019) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
2 478,73 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/017/2019 (VS:6) |
Ubytovanie študentov-lyžiarsky a snowbordingový výcvik |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 742,00 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/020/2019 (VS:2995264) |
rigips rimano, škárovacia hmota |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
106,92 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/021/2019 (VS:012019) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Šelestiak |
46780009 |
Iné |
627,00 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/040/2019 (VS:1902494) |
kyslík, acetylén |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
167,00 € |
20.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/038/2019 (VS:2019012) |
Stravné lístky zamestnanci 02/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 620,00 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/037/2019 (VS:2019013) |
stravné lístky žiaci 02/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 218,00 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/036/2019 (VS:2019000001) |
analyzátor výfukových plynov, kalibračný plyn, nastavenie analyzátora, dopravné, spracovanie certifikátu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vlamira, s.r.o. |
35913134 |
Iné |
291,12 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |