Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/064/2019 (VS:201903) Vykonanie OP-OS elektroinštalácie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lukáš Oleš 44434723 Iné 1 700,00 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
34/060/2019 (VS: 431902850) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 321,20 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
34/061/2019 (VS:431902858) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 573,20 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
34/059/2019 (VS:431902828) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 21,60 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
34/052/2019 (VS:1935102221) Propagácia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 Iné 300,00 € 07.03.2019 07.03.2019 Faktúra
32/032/2019 (VS:190269) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Metal Skoba - Barčík Dušan 40281876 Iné 336,07 € 11.03.2019 11.03.2019 Faktúra
34/058/2019 (VS:2019020) Strava pre účastníkov stáže z PL-projekt Erasmus+ Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 959,64 € 11.03.2019 11.03.2019 Faktúra
32/031/2019 (VS:190389) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 CLEARSKIN II., s.r.o. 36383848 Stavebné práce, opravárenské práce 55,06 € 07.03.2019 07.03.2019 Faktúra
32/028/2019 (VS:2191012871) Tonery 1 ks + dobierka a dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 53,27 € 07.03.2019 07.03.2019 Faktúra
34/057/2019 (VS: 8228116460) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 101,06 € 07.03.2019 07.03.2019 Faktúra
34/053/2019 (VS:1920686) pranie, prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 140,56 € 07.03.2019 07.03.2019 Faktúra
34/054/2019 (VS:2019011) Za prianie a čistenie prádla za 2/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 221,24 € 07.03.2019 07.03.2019 Faktúra
34/055/2019 (VS:2019012) Za pranie a čistenie prádla za 2/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 46,97 € 07.03.2019 07.03.2019 Faktúra
34/051/2019 (VS: 80598546) Hlasové služby 02/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 59,22 € 06.03.2019 06.03.2019 Faktúra
34/050/2019 (VS: 8228192095) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,21 € 06.03.2019 06.03.2019 Faktúra
32/029/2019 (VS:2995429) Materiál a náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 133,51 € 05.03.2019 05.03.2019 Faktúra
32/030/2019 (VS:4591101376) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Iné 271,25 € 05.03.2019 05.03.2019 Faktúra
32/027/2019 (VS:20190099) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 175,68 € 06.03.2019 06.03.2019 Faktúra
34/039/2019 (VS:656190054) Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko, Považsko-Bystricko-Púchovsko, Žilinsko-Bytčiansko Stredná odborná škola stavebná 00893226 regionPRESS, s.r.o. 36252417 Iné 781,20 € 20.02.2019 20.02.2019 Faktúra
34/047/2019 (VS:0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 143,02 € 28.02.2019 28.02.2019 Faktúra
34/044/2019 (VS:1935101662) MY Balík žilinský kraj Stredná odborná škola stavebná 00893226 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 Iné 1 080,00 € 26.02.2019 26.02.2019 Faktúra
34/043/2019 (VS:1900234) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Matula 35091118 Iné 59,01 € 26.02.2019 26.02.2019 Faktúra
34/046/2019 (VS:19010274) Správa registratúry - komplexne a efektívne Stredná odborná škola stavebná 00893226 Asociácia správcov registratúry 37922190 Iné 40,00 € 28.02.2019 28.02.2019 Faktúra
34/045/2019 (VS:656190067) Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko, Považsko-Bystricko-Púchovsko, Žilinsko-Bytčiansko Stredná odborná škola stavebná 00893226 regionPRESS, s.r.o. 36252417 Kultúra, média, tlač 327,60 € 28.02.2019 28.02.2019 Faktúra
34/048/2019 (VS:10190015) žalúzie Stredná odborná škola stavebná 00893226 SFINGA - Miroslav Sňahničan 34933093 Iné 1 489,92 € 01.03.2019 01.03.2019 Faktúra
32/025/2019 (VS:2995323) betón, lepidlo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 209,17 € 28.02.2019 28.02.2019 Faktúra
32/026/2019 (VS: 2019106) Materiál a náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 196,51 € 01.03.2019 01.03.2019 Faktúra
34/041/2019 (VS:2019082) Denný skipas Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Iné 108,00 € 22.02.2019 22.02.2019 Faktúra
34/042/2019 (VS:2019083) Denný skipas Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Iné 792,00 € 22.02.2019 22.02.2019 Faktúra
32/023/2019 (VS:20190037) Učebnice, pracovné zošity Stredná odborná škola stavebná 00893226 PreSpolužiakov.sk s.r.o. 51319896 Iné 38,00 € 22.02.2019 22.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »