Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/395/2017 (VS: 1/2017) Zabezpečenie služieb v rámci pobytu ERAZMUS + Stredná odborná škola stavebná 00893226 Zespol Szkol Budowlanych im. Papieža Jana Pawla II Iné 10 290,00 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
34/097/2018 (VS: 73/18) Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ Stredná odborná škola stavebná 00893226 Verein der Freunde der Berufsschule fur Sanitär-und Heizungsinstallateure in Zistersdorf Iné 8 010,00 € 12.04.2018 12.04.2018 Faktúra
34/133/2018 (VS: 6771) Pobytové náklady výmenný pobyt ERAZMUS + Stredná odborná škola stavebná 00893226 Berufsforderungswerk e.v. Iné 1 920,00 € 29.05.2018 29.05.2018 Faktúra
34/220/2018 (VS: 201844296) Sprostredkovanie pobytu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Szallas.hu Kft. Iné 19,20 € 10.09.2018 10.09.2018 Faktúra
34/234/2018 (VS: 7145) Pobytové náklady výmenný pobyt ERAZMUS + Stredná odborná škola stavebná 00893226 Berufsforderungswerk e.v. Iné 7 129,00 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
34/276/2018 (VS: 394/18) Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ "Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu" Stredná odborná škola stavebná 00893226 Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade Iné 4 715,00 € 05.11.2018 05.11.2018 Faktúra
34/277/2018 (VS: 396/18) Pobytové náklady monitorovacej návštevy v rámci projektu Erasmus+ "Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu" Stredná odborná škola stavebná 00893226 Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade Iné 495,00 € 05.11.2018 05.11.2018 Faktúra
34/275/2018 (VS: 395/18) Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ "Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu" Stredná odborná škola stavebná 00893226 Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade Iné 2 295,00 € 05.11.2018 05.11.2018 Faktúra
32/115/2018 (VS: 3003112018) Antialergický vankúš 70x90 cm 30 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ing. Ján Bobčík RETOP Iné 243,00 € 26.10.2018 26.10.2018 Faktúra
34/295/2018 (VS: 27) Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ "Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu" Stredná odborná škola stavebná 00893226 European Grants International Academy Srl Iné 1 576,40 € 15.11.2018 15.11.2018 Faktúra
32/144/2018 (VS: 00158553) Reklamné perá Stredná odborná škola stavebná 00893226 National Pen Iné 132,49 € 04.12.2018 04.12.2018 Faktúra
34/202/2018 (VS: 7300425663) Poistenie profesnej zodpovednosti Stredná odborná škola stavebná 00893226 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 98,80 € 15.08.2018 15.08.2018 Faktúra
34/203/2018 (VS: 7300425643) Poistenie profesnej zodpovednosti Stredná odborná škola stavebná 00893226 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 98,80 € 15.08.2018 15.08.2018 Faktúra
34/033/2018 (VS: 1810086) Činnosť zváračskej školy 01/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 228,00 € 13.02.2018 13.02.2018 Faktúra
34/073/2018 (VS: 1810270) Kvalifikácia "Zváračský inštruktor" + certifikát Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 763,20 € 15.03.2018 15.03.2018 Faktúra
34/096/2018 (VS: 1810375) Činnosť zváračskej školy 03/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 68,40 € 13.04.2018 13.04.2018 Faktúra
34/150/2018 (VS: 1810602) Za činnosť zváračskej školy 05/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 57,00 € 12.06.2018 12.06.2018 Faktúra
34/297/2018 (VS: 1811123) Za činnosť zváračskej školy 10/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 220,80 € 15.11.2018 15.11.2018 Faktúra
34/329/2018 (VS: 1811224) Činnosť zváračskej školy 11/2018, vystavenie nových ZP 5ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 57,00 € 11.12.2018 11.12.2018 Faktúra
32/015/2018 (VS: 1118020009) Rezivo + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 131,81 € 07.02.2018 07.02.2018 Faktúra
32/042/2018 (VS: 1118040132) Rezivo + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 104,69 € 20.04.2018 20.04.2018 Faktúra
32/059/2018 (VS: 1118050148) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 223,58 € 22.05.2018 22.05.2018 Faktúra
34/112/2018 (VS: 1118100146) Dosky OSB-3 SM 1250x2500x18 9 ks, LDTD biela 18x2070x2800 1 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 244,66 € 22.10.2018 22.10.2018 Faktúra
32/126/2018 (VS: 1118110161) Dosky SDTD 2 ks, LDTD šedá 2 ks, ABS 0,5 šedá 50 m, ABS 0,5 buk 50 m, kolíky 8x40 1 balík Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 177,49 € 23.11.2018 23.11.2018 Faktúra
32/008/2018 (VS: 20180172) Kreslo 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Monika Karolina Grata 04295501 Iné 214,00 € 25.01.2018 25.01.2018 Faktúra
32/118/2018 (VS: 1820582) Učebnice cudzieho jazyka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Kultúra, média, tlač 2 769,44 € 26.10.2018 26.10.2018 Faktúra
32/117/2018 (VS: 1820533) Učebnice cudzieho jazyka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Kultúra, média, tlač 434,46 € 26.10.2018 26.10.2018 Faktúra
32/145/2018 (VS: 1824565) Pomôcky na výučbu CJ Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Iné 119,83 € 06.12.2018 06.12.2018 Faktúra
32/137/2018 (VS: 1825470) Učebné pomôcky dejepis Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Iné 251,00 € 03.12.2018 03.12.2018 Faktúra
34/152/2018 (VS 1827323) Učebnice cudzieho jazyka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Iné 214,76 € 11.12.2018 11.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »