32/056/2019 (VS: 1907891) |
Učebnice cudzieho jazyka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Kultúra, média, tlač |
87,92 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/057/20019 (VS: 2191020093) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
100,42 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/058/2019 (VS: 201900006) |
Sieťový zdroj montážny 24V/6A |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
49,00 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/059/2019 (VS: 192063) |
materiál - piesok maltový 10 ton + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Obchod s palivami s.r.o. |
36400467 |
Iné |
260,00 € |
23.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/060/2019 (VS: 2995927) |
Materiál dielne - cement |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
25,56 € |
23.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/061/2019 (VS: 190100144) |
Športový materiál - Sport-Thieme Interscross Sada palíc |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Športujeme, s.r.o. |
44484828 |
Iné |
189,00 € |
24.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/062/2019 (VS: 12011328) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
759,83 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/063/2019 (VS: 20191356) |
Gymnastická žinenka Marbo Sport MC-M004 2 ks, Wall ball HMS 12 kg, Wall ball HMS 8 kg, dopravné,balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
R M B - group, s.r.o. |
47053933 |
Iné |
262,97 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/064/2019 (VS: 20192027) |
materiál - ventily, tesnenia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
291,96 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/065/2019 (VS: 1900793) |
závažia, pneu gel, ventily, závažia lepiace FE |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
175,57 € |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/066/2019 (VS: 201900007) |
Čítačka kariet technických preukazov EK OMNIKEY HID USB 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
106,00 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/067/2019 (VS: 2995995) |
materiál - mapel ultracolor, ciret páska plastová |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
10,62 € |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/068/2019 (VS: 12011378) |
rukavice Ansell Bi-colour 50 párov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Iné |
85,80 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/069/2019 (VS: 321900576) |
Elektromateriál - žiarovky 100 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
142,80 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/070/2019 (VS: 201906) |
Materiál - schod.DREVODEKOR 120/35/14 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TRANS-STAV, Kočiš Jaroslav |
34711708 |
Iné |
300,02 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/071/2019 (VS: 190128) |
ZZ serv. opr. EWM Tetrix, W-elektroda E3 2,0X175 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
93,53 € |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/072/2019 (VS: 1769004801) |
Florbalové hokejky, lopty, puky - poukazy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Sportisimo sk, s.r.o. |
44156979 |
Iné |
359,30 € |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/073/2019 (VS: 20190243) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
825,14 € |
03.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/074/2019 (VS: 1119050015) |
FOSNA C 24 12ks, NK kolík spoj. drevený + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
132,01 € |
03.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/075/2019 (VS: 3081130931) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
461,42 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/076/2019 (VS: 1192300244) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
264,25 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/077/2019 (VS: 0012019) |
Upomienkový dar pri príležitosti výročia školy Poznaň Poľsko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ján Martinka |
10958096 |
Iné |
45,00 € |
16.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/078/2019 (VS: 321900651) |
Elektromateriál na krúžkovú činnosť žiakov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
994,03 € |
17.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/079/2019 (VS: 1119050099) |
Materiál - LDT doska, HDF, ABS + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
532,44 € |
21.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/080/2019 (VS: 1192300261) |
Náradie - skrutkovače |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
698,88 € |
21.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/081/2019 (VS: 119101919) |
Tonery 2 ks + prepravná služba DPD |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
107,22 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/082/2019 (VS: 1192300322) |
Sada bitov 37-Bit BOX 3ks, vrták 8.0 Teco 10ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
45,76 € |
31.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/082/2019 (VS: 20190514) |
Materiál - cement |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
20,16 € |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/083/2019 (VS: 20190298) |
Remsl tlak. pumpa Push 115000 R |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
182,00 € |
30.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/085/2019 (VS: 4591147650) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
669,29 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |